借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
您好,我們19年12月給公司試駕車(chē)買(mǎi)的保險(xiǎn)已做賬,現(xiàn)在要退保險(xiǎn),已退保費(fèi)627.24,姨,開(kāi)紅字負(fù)數(shù)發(fā)票請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
老師 公司去年給員工買(mǎi)了商業(yè)保險(xiǎn),已經(jīng)入賬未抵扣,今年員工辭職,退商業(yè)保險(xiǎn),對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,我這邊如何做賬了? 直接管理費(fèi)用做紅字嗎?
今年3月我們公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛保險(xiǎn) 銷(xiāo)售方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證并做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 按理來(lái)說(shuō)我們并沒(méi)有做抵扣 如何開(kāi)具紅字信息表 按已抵扣嗎?
6月給公司車(chē)買(mǎi)了保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司開(kāi)了發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣!8月處置了這輛車(chē),我方開(kāi)了紅字信息表,保險(xiǎn)公司退了部分險(xiǎn)費(fèi)!請(qǐng)問(wèn),已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,分錄怎么做
去年一張車(chē)輛保險(xiǎn)發(fā)票,已入賬,已抵扣,今年一月退保,對(duì)方開(kāi)了張紅字發(fā)票,未有退保金額入賬怎么處理
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買(mǎi)廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
直接貸利潤(rùn)分配嗎?我做的借管理費(fèi)用紅字可以不呢? 這樣做可以不呢
不可以的,按說(shuō)的那樣處理
錢(qián)還沒(méi)收到,就記其他應(yīng)收款可以不呢?
嗯嗯,就是那樣做就行