你好,賬上按照1%的做減免就行。 借應交稅費,應交增值稅 貸營業(yè)外收入,這個是按照1%
本季度小規(guī)模納稅人申報增值稅,未達到起征點的,小微企業(yè)免稅額要按3%填寫。但是賬務處理時按1%做銷項稅。那月末做免稅憑證,進營業(yè)外收入時按哪個金額做呢?
老師,公司是小微小規(guī)模企業(yè),這個季度開了8萬多的專票,稅務局說專票按3%計算,減免2%,要上1%的稅,沒有超45萬都要交這個稅,賬務處理是按3%計算,還是按1%呢?
國家減免小微企業(yè)3%增值稅,怎么賬務處理
老師,小微企業(yè)增值稅季度免稅,賬務處理怎么做呢
老師早上好,請問小微企業(yè)在開票的時候計提了應交稅費-應交增值稅,但后來因為銷售額月小于15萬,季度小于45萬,年小于180萬。而減免了稅費,這個已經(jīng)計提的應交稅費-應交增值稅,該怎么進行賬務處理
公司8月開出的發(fā)票,9月客戶要求沖紅重新開具,可以嗎
您好,單位購買廠房,先付了百分之10的房款,這筆怎么做分錄啊
老師,我上班都連續(xù)5天 一點工作內(nèi)容沒有了,上班就干呆著。真不知道他們怎么想的,我應該為交接做哪些準備呀,其實我還怪緊張的,怕交接不好@董孝彬老師
老師好,建筑公司申報統(tǒng)計報表,有沒有詳細的填表說明呢
老師,外幣賬戶收入和支出當月按那個匯率計算好?
銷售門窗包安裝,安裝的科目設置
老師:9月初已經(jīng)發(fā)了上月工資,個稅已報,月底提前發(fā)10月工資,個稅還是在10月正常申報嗎?看個稅上規(guī)定兩次工資需要合并申報?實際到底怎么操作呢?
老師,我們是一個商貿(mào)公司,老板的朋友借這個公司的名義,買了一個團體意外險,被保人都不是公司的人,并且還給公司開了一張保險發(fā)票過來,這個賬務應該怎么處理?或者我可以無視這張發(fā)票嗎?
甲供材情況可以開具9%的發(fā)票嗎
老師,單位辦理注銷給其中一個股東就是他當初實繳的實收資本很少給他退回去之后還能按照就是財報上的未分配利潤交了稅之后還能給他分紅是嗎?因為單位要辦理注銷要按照資產(chǎn)負債表的未分配利潤那個科目20%交個稅呢,剩下的是不是還得給他分紅呢?比方說賬上未分配利潤剩了6萬,按照6萬的20%交了個稅之后,然后賬上是不是要給那個股東個人賬戶上打60000塊錢的分紅呢?