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老師,請您幫我看一下三月份的賬務處理

2025-04-02 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-02 13:21

你好請把賬務處理發(fā)過來看看這里

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快賬用戶7161 追問 2025-04-02 13:26

老師,請您看一下哈

老師,請您看一下哈
老師,請您看一下哈
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快賬用戶7161 追問 2025-04-02 13:26

這個最后一頁

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齊紅老師 解答 2025-04-02 13:27

這樣光科目,也看不到報表呀

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快賬用戶7161 追問 2025-04-02 13:28

主要是想確認科目是否正確,新手小白不敢太確定

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齊紅老師 解答 2025-04-02 13:30

這樣看設置科目沒有問題的

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快賬用戶7161 追問 2025-04-02 13:38

老師,主要是有兩筆設備被采購,我這邊都是先付款收到的發(fā)票,做的賬務處理都是借:應付賬款-供應商 貸:銀行存款 收到發(fā)票時,借:固定資產-供應商 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2025-04-02 13:38

你的會計分錄是對的沒問題

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快賬用戶7161 追問 2025-04-02 13:43

那老師,材料、和設備入庫時還需要做暫估么,我這么處理都是直接入賬

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齊紅老師 解答 2025-04-02 13:44

有發(fā)票就不需要暫估,材料沒來發(fā)票需要暫估、借原材料-暫估哎應付賬款-暫估

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你好請把賬務處理發(fā)過來看看這里
2025-04-02
米高,請?zhí)峁┚唧w的題干信息
2024-04-25
你好,你之前留底稅額做賬沒,借銷項稅額,111330.83貸進項稅額,62591.23 轉出未交增值稅111330.83-62591.23? 借轉出未交增值稅 48532.07 貸未交增值稅,48532.07?
2021-04-09
您好,是第二種。謝謝
2020-11-11
同學你好! 已經看完你發(fā)的3張憑證,請問你有哪方面的疑問?
2020-10-19
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