出口發(fā)票稅率選 “0” 還是 “免稅” 情況如下: 政策原理:0 稅率是既免又退,進(jìn)項(xiàng)可抵扣,抵不完可退;免稅是不征增值稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣和退還。 企業(yè)退稅辦法:采用免抵退辦法,出口后享受退稅選 “0%”,符合免稅選 “免稅”,需征稅選適用稅率或征收率;采用免退辦法,符合退稅或免稅選 “免稅”,需征稅選適用稅率或征收率。 各地執(zhí)行差異:不同地區(qū)要求不同,如廣東、浙江等地有各自規(guī)定,當(dāng)?shù)責(zé)o要求時(shí),通常選 “0”。
老師,外貿(mào)企業(yè),出口免稅,不退稅,出口發(fā)票上的稅率是0,還是免稅?
我司出口備案是免抵退稅計(jì)算辦法, 1、我司出口貨物開(kāi)普票稅率是開(kāi)0稅率還是免稅? 2、我司出口技術(shù)服務(wù)是開(kāi)免稅還是0稅率?
出口業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)票開(kāi)0稅率還是免稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)出口發(fā)票是開(kāi)0%稅率還是是免稅呢?
我們是生產(chǎn)出口企業(yè)的一般納稅人,開(kāi)出口發(fā)票是開(kāi)免稅還是0稅率的呢?
我司是上海的高新技術(shù)企業(yè),又是科小。請(qǐng)問(wèn)每月要申報(bào)哪些數(shù)據(jù)?在哪些平臺(tái)申報(bào)?前任財(cái)務(wù)沒(méi)有任何交接。
老師好,我公司是物業(yè)公司,24年是小規(guī)模納稅人,25年4月是一般納稅人,24年11月收的電費(fèi)款已做稅率1%的未開(kāi)票收入,現(xiàn)在客戶(hù)又要24年的這張票,我公司還能開(kāi)1%的票嗎?謝謝了
私人可以和其他人簽勞務(wù)合同嗎
稅務(wù)上總是提醒讓新辦開(kāi)戶(hù),但是我已經(jīng)打印清稅證明,準(zhǔn)備注銷(xiāo)了,總是推送要開(kāi)戶(hù)否則罰款,請(qǐng)問(wèn)工商注銷(xiāo)就可以了嗎?
個(gè)稅逾期申報(bào)了,是否要交罰款,能在稅務(wù)系統(tǒng)里查看嗎?
我司買(mǎi)的二手資產(chǎn),銷(xiāo)售方已計(jì)提完了,我司買(mǎi)固定這個(gè)固定資產(chǎn)還能計(jì)提折舊嗎?
老師您好 小規(guī)模出口額連續(xù)四個(gè)季度超500W會(huì)被升一般納稅人嗎
社保的基數(shù)是不是每年固定幾月份會(huì)上調(diào)?
小型微利企業(yè) 第一季度銷(xiāo)售收入37874318.56元 利潤(rùn)總額323105.97元 所得稅費(fèi)用16155.3元 第二季度銷(xiāo)售收入40577525.26元 利潤(rùn)總額407148.44元 所得稅費(fèi)用20357.42元 專(zhuān)管員說(shuō)第一季度跟第二季度,所得稅系統(tǒng)匹配異常,要每個(gè)季度的應(yīng)納稅所得稅率相減大于百分0.1,請(qǐng)問(wèn)我是小微企業(yè),是每個(gè)季度的所得稅費(fèi)用(也就是利潤(rùn)總額×百分5)÷本季度的營(yíng)業(yè)收入么?
老師我單位是紅十字會(huì),接受捐贈(zèng)捐贈(zèng)款項(xiàng)及物資怎么判斷需不需要用委托代理資產(chǎn)科目呢。我之前都是做限定性收入但是審計(jì)老師說(shuō)錯(cuò)了要做委托代理資產(chǎn)