若同時滿足以下條件,該專票可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人后抵扣增值稅并需要認證: 1月份作為小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入。 未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅。 取得的增值稅專用發(fā)票符合稅法規(guī)定的抵扣范圍。 若不滿足上述條件,則不能抵扣。在實際操作中,建議及時與主管稅務(wù)機關(guān)溝通確認,以避免稅務(wù)風險。

老師 您好 想問一下,公司是在23年5月份成立,一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒有建立賬套,小規(guī)模,到24年 1月份生成一般納稅人,開了專票發(fā)票一張20萬,沒有進項稅來抵扣稅,在1月份申報稅要上增值稅2萬3,想在2月份紅沖這張發(fā)票,申請退稅款2萬3回來,這樣會有什么風險嗎?后面就跟著注銷公司了 這樣會有什么風險嗎?
老師,12月份我開了一張農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,但是月末庫存沒用沒,還有20萬農(nóng)產(chǎn)品。因12月份超500萬了,1月份自動變成一般納稅人了,那我這20萬農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以在1月份抵扣增值稅嗎
老師,我們12月份連續(xù)超過500萬了,從2月份做的一般納稅人認證,那我12月份,1月份小規(guī)模時有好多估價入庫包括收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票沒回來,只能3月4月發(fā)票才能回來,我是需要取專票還是普票啊,如果要專票可以做進項稅額抵扣嗎
老師,1月份開的專票400萬。對方付款的時候做的是預(yù)付款。沒有抵扣這個專票。因為是工程款。他們是想要等最后工程結(jié)束在開票。我們的進項票也沒有開進來。所以我2月份可以全部沖紅嗎?沖紅之后這個稅款2月份已經(jīng)繳納了增值稅等。沖紅之后。這個稅款可以轉(zhuǎn)到抵扣稅款里面嗎?還是3月份申報2月份的時候。需要在專票那填寫負數(shù)嗎?沖過的話稅務(wù)局會問嗎?
老師,我在1月份時是小規(guī)模企業(yè),從2月份開始超過50010萬了變成一般納稅人了,但是1月份有部分成本發(fā)票沒回來在3月份時回來的是專票,我得沖消1月份估價入庫,這個專票我可以抵扣增值稅嗎?需要認證嗎
老師,請問我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開9個點專票,現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個點專票,要提供3個點專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人,開3個點就是簡易征收了,要交稅,有進項也抵不了,這個發(fā)票給A公司,A公司也抵不了稅。
個體戶開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,比如蒜頭這種,開個幾萬元,一直沒有進賬發(fā)票進來,會有風險嗎?目前稅務(wù)是核定征收,一年也就開幾張而已。
文文老師在嗎,找一下老師
雙方簽訂了技術(shù)咨詢合同,開票開信息系統(tǒng)服務(wù)——信息技術(shù)服務(wù)費發(fā)票可以嗎
老師,更正2024.3月份申報表后,報表上留抵稅額有變動,需要更正到今年度的申報表嗎
潮化瓶的稅收分類是什么
客戶在我們公司購買機器,購貨款打到別的公司,作為我們公司借那個公司的錢,這樣可以嗎?
老師,深圳這邊怎么計算產(chǎn)假工資啊
潮化瓶的稅收分類是什么
個體戶營業(yè)執(zhí)照為什么在自然人扣繳端找不到
老師,如果不抵扣需要認證后轉(zhuǎn)出嗎
同學你好是的,要轉(zhuǎn)出的
老師,轉(zhuǎn)出后這個稅額還可以記入成本吧
同學你好 這個可以的
小規(guī)模時是借 銷售費用 是3000,這樣專票回來就是 借銷售費用28301.88 進項稅 1698.12 貸現(xiàn)金,同時結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額 借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸進項稅額。 同時沖費用 借銷售費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出額
同學你好對的 看是成本對應(yīng)的進項還是銷售費用對應(yīng)的進項