若同時(shí)滿足以下條件,該專票可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人后抵扣增值稅并需要認(rèn)證: 1月份作為小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入。 未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅。 取得的增值稅專用發(fā)票符合稅法規(guī)定的抵扣范圍。 若不滿足上述條件,則不能抵扣。在實(shí)際操作中,建議及時(shí)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn),以避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
老師 您好 想問一下,公司是在23年5月份成立,一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒有建立賬套,小規(guī)模,到24年 1月份生成一般納稅人,開了專票發(fā)票一張20萬(wàn),沒有進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣稅,在1月份申報(bào)稅要上增值稅2萬(wàn)3,想在2月份紅沖這張發(fā)票,申請(qǐng)退稅款2萬(wàn)3回來(lái),這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?后面就跟著注銷公司了 這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,12月份我開了一張農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,但是月末庫(kù)存沒用沒,還有20萬(wàn)農(nóng)產(chǎn)品。因12月份超500萬(wàn)了,1月份自動(dòng)變成一般納稅人了,那我這20萬(wàn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以在1月份抵扣增值稅嗎
老師,我們12月份連續(xù)超過500萬(wàn)了,從2月份做的一般納稅人認(rèn)證,那我12月份,1月份小規(guī)模時(shí)有好多估價(jià)入庫(kù)包括收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票沒回來(lái),只能3月4月發(fā)票才能回來(lái),我是需要取專票還是普票啊,如果要專票可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
老師,1月份開的專票400萬(wàn)。對(duì)方付款的時(shí)候做的是預(yù)付款。沒有抵扣這個(gè)專票。因?yàn)槭枪こ炭睢K麄兪窍胍茸詈蠊こ探Y(jié)束在開票。我們的進(jìn)項(xiàng)票也沒有開進(jìn)來(lái)。所以我2月份可以全部沖紅嗎?沖紅之后這個(gè)稅款2月份已經(jīng)繳納了增值稅等。沖紅之后。這個(gè)稅款可以轉(zhuǎn)到抵扣稅款里面嗎?還是3月份申報(bào)2月份的時(shí)候。需要在專票那填寫負(fù)數(shù)嗎?沖過的話稅務(wù)局會(huì)問嗎?
老師,我在1月份時(shí)是小規(guī)模企業(yè),從2月份開始超過50010萬(wàn)了變成一般納稅人了,但是1月份有部分成本發(fā)票沒回來(lái)在3月份時(shí)回來(lái)的是專票,我得沖消1月份估價(jià)入庫(kù),這個(gè)專票我可以抵扣增值稅嗎?需要認(rèn)證嗎
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購(gòu)買發(fā)票軟件,購(gòu)買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購(gòu)員去市場(chǎng)上采購(gòu)了后,我們?cè)儆门渌蛙嚺渌徒o大學(xué)食堂。雨季來(lái)了,采購(gòu)員去采購(gòu),買了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
購(gòu)買滅火器分錄怎么做,借管理費(fèi)用 二級(jí)科目是什么
老師,這是原材料的成本,造一臺(tái)越野車 需要23個(gè)人 耗時(shí)5個(gè)月 算它的人工 成本 材料 時(shí)間,我該怎么去弄呢?
老師,如果不抵扣需要認(rèn)證后轉(zhuǎn)出嗎
同學(xué)你好是的,要轉(zhuǎn)出的
老師,轉(zhuǎn)出后這個(gè)稅額還可以記入成本吧
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
小規(guī)模時(shí)是借 銷售費(fèi)用 是3000,這樣專票回來(lái)就是 借銷售費(fèi)用28301.88 進(jìn)項(xiàng)稅 1698.12 貸現(xiàn)金,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)稅額。 同時(shí)沖費(fèi)用 借銷售費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額
同學(xué)你好對(duì)的 看是成本對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)還是銷售費(fèi)用對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)