若同時滿足以下條件,該專票可以在轉為一般納稅人后抵扣增值稅并需要認證: 1月份作為小規(guī)模納稅人期間未取得生產經營收入。 未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅。 取得的增值稅專用發(fā)票符合稅法規(guī)定的抵扣范圍。 若不滿足上述條件,則不能抵扣。在實際操作中,建議及時與主管稅務機關溝通確認,以避免稅務風險。
老師 您好 想問一下,公司是在23年5月份成立,一直沒有業(yè)務發(fā)生,沒有建立賬套,小規(guī)模,到24年 1月份生成一般納稅人,開了專票發(fā)票一張20萬,沒有進項稅來抵扣稅,在1月份申報稅要上增值稅2萬3,想在2月份紅沖這張發(fā)票,申請退稅款2萬3回來,這樣會有什么風險嗎?后面就跟著注銷公司了 這樣會有什么風險嗎?
老師,12月份我開了一張農產品收購發(fā)票,但是月末庫存沒用沒,還有20萬農產品。因12月份超500萬了,1月份自動變成一般納稅人了,那我這20萬農產品發(fā)票可以在1月份抵扣增值稅嗎
老師,我們12月份連續(xù)超過500萬了,從2月份做的一般納稅人認證,那我12月份,1月份小規(guī)模時有好多估價入庫包括收購農產品發(fā)票沒回來,只能3月4月發(fā)票才能回來,我是需要取專票還是普票啊,如果要專票可以做進項稅額抵扣嗎
老師,1月份開的專票400萬。對方付款的時候做的是預付款。沒有抵扣這個專票。因為是工程款。他們是想要等最后工程結束在開票。我們的進項票也沒有開進來。所以我2月份可以全部沖紅嗎?沖紅之后這個稅款2月份已經繳納了增值稅等。沖紅之后。這個稅款可以轉到抵扣稅款里面嗎?還是3月份申報2月份的時候。需要在專票那填寫負數(shù)嗎?沖過的話稅務局會問嗎?
老師,我在1月份時是小規(guī)模企業(yè),從2月份開始超過50010萬了變成一般納稅人了,但是1月份有部分成本發(fā)票沒回來在3月份時回來的是專票,我得沖消1月份估價入庫,這個專票我可以抵扣增值稅嗎?需要認證嗎
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預收貨款的方式,增值稅納稅義務時間是貨物發(fā)出當天嗎
老師,如果我們在抖音用個體戶帶貨直播,個體戶要查賬征收的話,建議是注冊公司還是個體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務轉到新公司,業(yè)務和財務上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務核定怎么操作呀
老師, 請問我們建設工廠交納的水土保持 補償費計入什么科目
電子稅務局顯示經營所得(A表)待申報,這個是在哪里申報,電子稅務局點的 沒有反應
境外分公司承接了建筑工程,可以分包給國內的總公司嗎?
老師,法人股東中的法定盈余公積金轉增資本需要交稅嗎
老師您好 一般戶可以發(fā)工資嗎
老師,如果不抵扣需要認證后轉出嗎
同學你好是的,要轉出的
老師,轉出后這個稅額還可以記入成本吧
同學你好 這個可以的
小規(guī)模時是借 銷售費用 是3000,這樣專票回來就是 借銷售費用28301.88 進項稅 1698.12 貸現(xiàn)金,同時結轉進項稅額 借進項稅額轉出 貸進項稅額。 同時沖費用 借銷售費用 貸進項稅額轉出額
同學你好對的 看是成本對應的進項還是銷售費用對應的進項