需要更正第4季度申報(bào)的人數(shù)
麻煩問(wèn)一下,我們企業(yè)是小規(guī)模,我在報(bào)第二季度稅的時(shí)候填寫財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表因?yàn)闆](méi)有帶出來(lái),所以自己填的年初數(shù),但是我當(dāng)時(shí)把年初數(shù)看成期初數(shù),結(jié)果填錯(cuò)了填成第一季度期末數(shù)了!現(xiàn)在報(bào)第三季度的稅才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,麻煩問(wèn)一下需不需要改?怎么改?
老師好,去年第四季度企業(yè)所得稅交了,但是1月做賬的時(shí)候忘記去寫計(jì)提和繳納的分錄了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作?。咳缓蟋F(xiàn)在不是報(bào)去年的年報(bào)嗎,我還能按照去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)稅了,有用過(guò)好會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)軟件的老師嗎?利潤(rùn)表季報(bào),有本年累計(jì)數(shù),有第一季度的數(shù),有第二季度的數(shù), 小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是第二季度報(bào)稅,本年累計(jì)數(shù)是本年累計(jì)數(shù)和第一季度的合計(jì)數(shù)還是光是本年累計(jì)的數(shù)呢? 還有利潤(rùn)表的數(shù)填錯(cuò)了,涉及到哪些表要改呢?報(bào)企業(yè)所得稅的話,本年累計(jì)發(fā)生額是第一季度+第二季度的 還是光是第二季度的數(shù)呢? 謝謝老師
老師好,現(xiàn)在報(bào)著稅了,有實(shí)操過(guò)好會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)軟件的老師嗎?利潤(rùn)表季報(bào),有本年累計(jì)數(shù),有第一季度的數(shù),有第二季度的數(shù), 小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是第二季度報(bào)稅,本年累計(jì)數(shù)是本年累計(jì)數(shù)和第一季度的合計(jì)數(shù)還是光是本年累計(jì)的數(shù)呢? 還有利潤(rùn)表的數(shù)填錯(cuò)了,涉及到哪些表要改呢?報(bào)企業(yè)所得稅的話,本年累計(jì)發(fā)生額是第一季度+第二季度的 還是光是第二季度的數(shù)呢? 謝謝老師
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開(kāi)來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
怎么更正呢
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
我們是2024年7月變成人員18人的,是不是應(yīng)該從2024年第三季度的申報(bào)表開(kāi)始更正呀
那個(gè)是看季末人數(shù),不看中間月份,有變化就更正
我可以先按18人提交年報(bào)了,再更正第三和第四季度季報(bào)嘛?
不可以的,先更正季報(bào)
從業(yè)人數(shù)就是公司發(fā)工資人數(shù)和報(bào)個(gè)稅人數(shù)是嗎
是的,直接看工資表上的季末人數(shù)