你好,是的。你開零稅率的也是可以的,但是這個確實要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應(yīng)商出口進(jìn)項發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進(jìn)項表格有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
老師,我想問下生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉(zhuǎn)免稅,那我們開出去的銷項發(fā)票的稅率怎么選擇?進(jìn)項發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進(jìn)行申報退稅。
老師您好,下面的這個存貨出口稅率是0代表,我開國內(nèi)銷售發(fā)票的時候是免稅就是0稅率,但是出口退稅率是0,是不是代表我不能退稅,由于我們一直都是內(nèi)銷比例大,沒有留抵沒有退稅,這樣這個存貨對應(yīng)的進(jìn)項稅額我們還有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?(我們是生產(chǎn)企業(yè))
老師 我們是生產(chǎn)普通小飾品的公司,出口到國外,開出口發(fā)票的時候是選擇0%稅率,內(nèi)銷發(fā)票不怎么有,所以進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證后稅額都轉(zhuǎn)出了,我們這屬于出口退稅還是出口免稅
生產(chǎn)型企業(yè)在做一般貨物出口退稅的時候 征稅率13 退稅率也是13 申報出口退稅之后要對這部分出口貨物的進(jìn)項發(fā)票做什么處理嗎 能直接抵扣的吧?不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的吧?
老師,是不是錄入起初只會形成資產(chǎn)負(fù)債表不會形成利潤表
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點實際庫存為67.95噸,求損耗率是多少
我都被客戶說懵了。4月底離職,現(xiàn)在申報4月工資,不是在5月份移除嘛?我沒有說錯吧
老師你好,A公司買車沒錢,付款是B公司,機(jī)動車票開到A公司可以嗎
老師好,給公司做帳這些工資都好高,稅怎么樣交可以給公司少交一點,工程的
個人代開服務(wù)費發(fā)票9600元 個人所得稅是俺什么稅率去繳哇
老師您好,請問應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,這個合計數(shù)是填本月合計嗎,還是本年合計
你好老師,我的這個截圖 ,企業(yè)類型怎么選擇呢? 老板(林兆明))說: 注冊資金100萬 法人是:林兆清 股份“黑索公司”是小規(guī)模納稅人 100%控股
老師,請問公司用的招聘軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)招聘費可以計入管理費用的什么明細(xì),公司沒有設(shè)置具體的招聘費或者人力部門費用,服務(wù)費這種明細(xì),那可以直接計入辦公費嗎?但是我查了下又有說不可以計入辦公費呢?
老師,請教一下,個體工商戶定期定額征收的,稅務(wù)局自動申報的,我看增值稅申報表第四大欄,免征銷售收入季度都是30萬,年度120萬了,那么我工商年報營業(yè)額那里應(yīng)該也填120嗎?這樣才是正規(guī)的是嗎?填0好還是填120好呢,無論填啥有沒有弊端呢
好的,那我又紅沖開了免稅發(fā)票,這樣操作對嗎?
你好,也可以的,實操一般沒什么問題。