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老師,您好!我們公司從下個月就轉(zhuǎn)一般納稅人,麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確: 首先,我們是環(huán)保行業(yè),那我們的收入就是公司幫助客戶清理不同的垃圾所獲得的勞務(wù)收入。 其次,我們的成本:1、我們把垃圾從客戶處用車運(yùn)輸?shù)轿覀兝鴪龅兀@個運(yùn)輸過程中所發(fā)生的車輛油費(fèi),維修費(fèi)屬于公司成本;2、垃圾場地各種機(jī)器設(shè)備的折舊費(fèi)屬于公司成本;3、垃圾場地工人的工資及社保,福利費(fèi)以及工地上用的勞保用品屬于公司成本;4、垃圾場地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本;5、垃圾場地的房租物業(yè)水電費(fèi)屬于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司處理的,這個委托其他公司處理的處理勞處費(fèi)也屬于公司成本;7、部分垃圾需要運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)焚燒等發(fā)生的運(yùn)輸過程中的油費(fèi)維修費(fèi)是屬于公司成本; 再次,就是業(yè)務(wù)部門發(fā)所生的工資,社保,招待費(fèi),差旅費(fèi),福利費(fèi)全部為銷售費(fèi)用;行政管理部門所發(fā)生的工資,社保,招待費(fèi),差旅費(fèi),福利費(fèi)全部為管理費(fèi)用;銀行貸款利息及手續(xù)費(fèi)全部為財務(wù)費(fèi); 老師,我的這個對垃圾處理流程和對各成本費(fèi)用的劃分正確嗎?請指教!
2、A公司是增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。2021年10月,甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)機(jī)器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為70萬元,稅額9.1萬元;支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額2萬元。(2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額650萬元。(3)進(jìn)口鋼材一批,支付國外的購貨款120萬元(人民幣,下同)、到達(dá)我國海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)11萬元保險費(fèi)13萬元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開具了進(jìn)口増值稅專用繳款書。(4)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額3000萬元。同時收取裝卸費(fèi)7萬元,一并開具普通發(fā)票。(5)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本18萬元,同類車型每輛平均售價25萬元(不含稅),最高售價28萬元(不含稅)。已知:小汽車的消費(fèi)稅稅率和成本利潤率均為5%,增值稅稅率為13%;相關(guān)發(fā)票已經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料,回答下列小題。(1)計算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。(2)計算該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。(4)計算該企業(yè)當(dāng)
2、A公司是增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。2021年10月,甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)機(jī)器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為70萬元,稅額9.1萬元;支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額2萬元。 (2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額650萬元。 (3)進(jìn)口鋼材一批,支付國外的購貨款120萬元(人民幣,下同)、到達(dá)我國海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)11萬元保險費(fèi)13萬元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開具了進(jìn)口增值稅專用繳款書。 (4)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額3000萬元。同時收取裝卸費(fèi)7萬元,一并開具普通發(fā)票。 (5)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本18萬元,同類車型每輛平均售價25萬元(不含稅),最高售價28萬元(不含稅)。 已知:小汽車的消費(fèi)稅稅率和成本利潤率均為5%,增值稅稅率為13%;相關(guān)發(fā)票已經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列小題。 (1)計算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。 (2)計算該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
老師,您好。目前《商品和服務(wù)稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預(yù)付卡銷售和充值、建筑服務(wù)預(yù)收款等)開具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒實(shí)際加油,這種情況中石化開票給我只能開“不征稅”,我也不能作為管理費(fèi)用入賬稅前扣除嗎?但是實(shí)際我是收到13%的專票,并且作為本月的費(fèi)用入賬,下月做企所稅預(yù)繳的時候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
我們公司是做騎車零部件銷售的,我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票機(jī)油前綴是交通運(yùn)輸設(shè)備.機(jī)油,這個機(jī)油是成品油嗎
老師,個人代開的建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)需要代扣代繳個稅嗎
老師,戰(zhàn)略中的產(chǎn)業(yè),行業(yè),企業(yè)是怎么區(qū)分,有什么關(guān)系?
老師我單位給業(yè)務(wù)員配了三輛電動車,每輛車3600,這10800我是不是可以借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,還需要入到固定資產(chǎn)里,每月折舊嗎,謝謝老師
要當(dāng)法人,但是之前的出口退稅款還沒退下來,那之前的出口的責(zé)任屬于誰的頭上 前法人還是現(xiàn)任
存貨報損賬務(wù)處理怎么做?
老師您好,想請教一下,我付出備用金,我掛的是其他應(yīng)收款的借方。我公司其他應(yīng)收款金額有490多萬元。我們從母公司借款了500萬元,我掛了其他應(yīng)收款的貸方,這樣我的其他應(yīng)收款報表是負(fù)數(shù)的。報稅也是這樣,有影響嗎?
#提問:老師:去稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記的時候,會給一個開票的鑰匙嗎?
養(yǎng)老院設(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu),請問住院、門診收入和成本如何核算。
請問資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債調(diào)了未分配利潤,資產(chǎn)對應(yīng)要調(diào)哪里?
怎么口碑班的實(shí)務(wù)串講和習(xí)題還沒有講義?老師說串講和習(xí)題要一起講,馬上開課了,還沒有上傳講義。