您好,意思是先開票,后面再發(fā)貨,是吧
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
老師你好!請問這個(gè)票開去的商品,進(jìn)的時(shí)候沒有發(fā)票沒有收據(jù),我進(jìn)項(xiàng)庫存該怎么處理?讓對方開收據(jù)可以做為庫存的依據(jù)嗎?
你好,老師 庫存商品 開超發(fā)票 后續(xù)也不再有進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)怎么處理??
老師,我們賬面庫存有,但是稅務(wù)庫存少了,這個(gè)年底要是發(fā)票進(jìn)不來,怎么調(diào)整
老師,您好,咨詢一下一般納稅人企業(yè),7-10月賣出去商品開票了,但實(shí)際庫存11月才進(jìn)來,7-10月庫存這塊要怎么做賬務(wù)處理處理,是先暫估庫存商品嗎
汽車修理廠老板之前有一批玻璃,2000一塊,中途建賬,怎么入進(jìn)去,以后用掉以后又怎么寫玻璃
老師,我司車輛把甲方工地道路弄臟清洗費(fèi)做什么科目
機(jī)械租賃開票有那些要求和注意事項(xiàng)?
老師,17年開始公戶走賬,我在做銀行的時(shí)候 該怎么錄入期初或者是該怎么錄入期初余額
老師,我們向總公司借的款,現(xiàn)在要還款,對方給我們寫收據(jù)就可以了,還是必須要附還款協(xié)議?
股東分紅,怎么避稅,有合理的方案嗎
建筑工程行業(yè)中,財(cái)務(wù)報(bào)表的預(yù)收科目由哪些科目數(shù)據(jù)組成
老師,合資A煤可以這樣開?
老師,我們單位這兩天找的個(gè)人幫忙運(yùn)輸貨物,需要如何做能夠正規(guī)稅前扣除?對方去稅局代開就好了嗎?還是需要我這里申報(bào)個(gè)稅?
我們B公司的一個(gè)股東是一家公司A,A以知識產(chǎn)權(quán)價(jià)值600萬入股,A需要繳納什么稅,B呢
是的,老師
借:應(yīng)收賬款/銀行存款等
貸:預(yù)收賬款(或合同負(fù)債)
應(yīng)交稅費(fèi)
老師,那這個(gè)庫存怎么去核對呢,因?yàn)殚_票和發(fā)貨的數(shù)據(jù)不一致
按實(shí)際出售的來結(jié)轉(zhuǎn)
那開的發(fā)票怎么入賬呢
你們那個(gè)總數(shù)是一樣吧
為什么開票和發(fā)貨數(shù)據(jù)不一樣了?
老師,有一點(diǎn)差異,庫存對不上
是開票多點(diǎn),還是實(shí)際出售的多點(diǎn)?
出庫是按照那個(gè)出庫單出庫還是結(jié)算單呀,結(jié)算單有扣費(fèi)的
我挨著挨著一個(gè)月一個(gè)月對了,開票多了
不知道是哪里的問題,反復(fù)對了庫存就是不對
開票多了,但你確認(rèn)收入要按開票來做的,你結(jié)轉(zhuǎn)成本,按實(shí)際的來結(jié)轉(zhuǎn),只能這樣了
老師,是這樣的,我們是冶煉廠,入庫我用的是入庫產(chǎn)量—出庫=庫存(由于產(chǎn)量出來了還要工人加工成小顆粒),加工出來的產(chǎn)品庫存和剛生產(chǎn)出來的庫存可以對等嗎
可以的,這兩個(gè)可以相等的