你好,公積金屬于應(yīng)付職工薪酬核算范圍,需要通過該科目核算。
工資2000,需交公積金100,計(jì)提個(gè)人公積金,借,其他應(yīng)付款100貸,應(yīng)付職工薪酬_公積金100 計(jì)提單位公積金,借,管理費(fèi)用100 貸,應(yīng)付職工薪酬100
老師,公積金的計(jì)提和發(fā)放分錄是不是,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 貸:銀行存款
老師好,每個(gè)月計(jì)提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計(jì)提時(shí): 工資部分: 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保: 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 借:管理費(fèi)用-住房公積金(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款
老師 公積金分錄 計(jì)提公積金 借 管理費(fèi)用-單位 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸 其他應(yīng)付款-公積金 老師 有問題嗎
請(qǐng)問,公積金要結(jié)轉(zhuǎn)嗎, 扣款是:借:應(yīng)付職工薪酬-公積金,其他應(yīng)付款-公共金貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借管理費(fèi)用-公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金。 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,為什么不直接放管理費(fèi)用,要過度應(yīng)付職工薪酬?
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
你好,我們公司是出口外貿(mào)企業(yè)。進(jìn)項(xiàng)專票3個(gè)點(diǎn),可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產(chǎn),25年匯算清繳時(shí)還要填資產(chǎn)折舊表嗎?
老師,這個(gè)利潤(rùn)總額就是小微企業(yè)的不超過300萬的那個(gè)值嗎
文化服務(wù),棋牌室能做福利費(fèi)嗎
好的 上面對(duì)著的 是把
上面分錄沒有問題