你好,可以的。你系統(tǒng)上能查到,就能抵扣。
老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒有會計,沒有賬務,都是代賬公司零申報,入職時發(fā)現有很多的采購發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,時間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒有開出去過專票。請問老師,如果10月根據無票收入繳納增值稅,那采購進來的進項發(fā)票應該如何勾選?勾選多少?剩下的沒有勾選的進項發(fā)票如何處理?怎么做賬呢?
想問下實務中這種情況是怎么操作的,比如一個企業(yè)中有專門的稅務會計,也有記賬會計,那么如果企業(yè)購進貨物時候,如果取得專票的話,這個票會一個記賬聯給到記賬會計?一個抵扣聯給到稅務會計?一般不是先做賬再報稅嗎?因為現在進項稅發(fā)票不是取消了認證期限了嗎,稅務會計不會每個月把取得的進項稅發(fā)票全部拿來認證,那記賬會計拿到這個專票后是計入應交稅費_應交增值稅(進項稅)還是應交稅費-待認證進項稅呢?如果計入了待認證進項稅的話,實務中稅務會計把這部分發(fā)票認證之后,是稅務會計把這個待認證轉入應交稅費-應交增值稅(進項稅額),還是由記賬會計做這筆分錄呢,實務中操作是怎樣的流程呢
老師,20-22年銀行手續(xù)費發(fā)票沒開但是也入賬了,之前的財務會計也沒有做納稅調增,老板要求現在把這幾年的開了,要怎么做賬???還是專票
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務成本了,進項稅額沒有抵扣,現在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報的時候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務成本了,進項稅額沒有抵扣,現在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報用2023年這張發(fā)票抵扣的話,2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業(yè)務成本呢
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現在注冊資本實繳是多久內交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數,年底結轉到未分配利潤中,未分配利潤是正數,需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?