你好,可以的。你系統(tǒng)上能查到,就能抵扣。
老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒有會(huì)計(jì),沒有賬務(wù),都是代賬公司零申報(bào),入職時(shí)發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,時(shí)間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒有開出去過專票。請(qǐng)問老師,如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅,那采購進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何勾選?勾選多少?剩下的沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理?怎么做賬呢?
想問下實(shí)務(wù)中這種情況是怎么操作的,比如一個(gè)企業(yè)中有專門的稅務(wù)會(huì)計(jì),也有記賬會(huì)計(jì),那么如果企業(yè)購進(jìn)貨物時(shí)候,如果取得專票的話,這個(gè)票會(huì)一個(gè)記賬聯(lián)給到記賬會(huì)計(jì)?一個(gè)抵扣聯(lián)給到稅務(wù)會(huì)計(jì)?一般不是先做賬再報(bào)稅嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不是取消了認(rèn)證期限了嗎,稅務(wù)會(huì)計(jì)不會(huì)每個(gè)月把取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票全部拿來認(rèn)證,那記賬會(huì)計(jì)拿到這個(gè)專票后是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅呢?如果計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的話,實(shí)務(wù)中稅務(wù)會(huì)計(jì)把這部分發(fā)票認(rèn)證之后,是稅務(wù)會(huì)計(jì)把這個(gè)待認(rèn)證轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),還是由記賬會(huì)計(jì)做這筆分錄呢,實(shí)務(wù)中操作是怎樣的流程呢
老師,20-22年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒開但是也入賬了,之前的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也沒有做納稅調(diào)增,老板要求現(xiàn)在把這幾年的開了,要怎么做賬啊?還是專票
老師好,我想請(qǐng)問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
老師好,我想請(qǐng)問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)用2023年這張發(fā)票抵扣的話,2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業(yè)務(wù)成本呢
像這種人力資源服務(wù),總共要開25萬,合計(jì)開一欄還是分開幾攔開好一些?
老師,4月份開的開發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在該怎么做?
老師,請(qǐng)問公司的車不在公司名下,購買了交強(qiáng)險(xiǎn),請(qǐng)問能報(bào)銷嗎?匯算清繳要調(diào)增嗎?謝謝
老師,1-6月績效,支付給代發(fā)工資的營業(yè)部,還有一筆就是支付給員工的1-6月的績效,這個(gè)怎么做賬
一般納稅人出售二手設(shè)備需要給對(duì)方公司開發(fā)票嗎?
老師 公司購買糧油的發(fā)票可以開專票還剩普票?開專票可以抵扣嗎 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或視同銷售嗎?
老師,滴滴出行的發(fā)票是可以抵扣的吧?
10月份材料商給公司開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣9月份的增值稅稅款嗎?
老師,這個(gè)長期待攤費(fèi)用為啥不可以合并呢?
老師你好,我公司在廣東省韶關(guān)市給員工買社保繳費(fèi)工資寫多少?