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老師好!已經(jīng)做了以前年度企業(yè)所得稅匯算清繳虧損44萬,今年第一季度有盈利27萬,可以抵扣以前年度虧損嗎?需要預交企業(yè)所得稅嗎?

2025-03-28 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-28 11:03

你好這個季度盈利是不能夠直接彌補的。

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快賬用戶2872 追問 2025-03-28 11:04

那就還是要交企業(yè)所得稅是吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-28 11:09

你好,是的,是需要香蕉。

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齊紅老師 解答 2025-03-28 11:09

你好,是的,是需要先交

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快賬用戶2872 追問 2025-03-28 11:14

謝謝老師, 那就是說只要是第一季度盈利就都需要預繳企業(yè)所得稅是吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-28 11:14

你好,是的,要先交了。

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你好這個季度盈利是不能夠直接彌補的。
2025-03-28
你好 年末預交的所得稅可以多退少補
2020-11-19
您好,我們23年所得稅匯繳了就能自動取數(shù)來彌補的,如果沒有申報就計提成本費用嘛
2024-04-13
你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
可以的,可以這么做的。
2022-05-09
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