你好,按照財產(chǎn)租賃收入。
請問下:員工車輛租賃給公司,按每月300元租賃,但是按年一次性支付了3年的租賃費(fèi),那在申報個人所得稅的財產(chǎn)租賃所得時,是按月減除的費(fèi)用,怎么申報合理且不用繳納個稅呢?
老師,單位租用員工車輛,全年租金6000元,員工給公司開發(fā)票如果按照租金一次性開具6000元,公司支付租金可以分月給嗎?然后申報代扣代繳個人所得是按照公司每月實際支付金額分月申報嗎?
老師,員工的車拿來私車公用,私車公用協(xié)議里面如果約定公司每個月支付500元給這個員工。那么公司還要給這個員工每個月申報個稅嗎?按照租賃的來申報個稅?
老師,如果這個員工,有兩輛私車,都是拿來公用的。那兩輛都簽私車公用協(xié)議,協(xié)議里面都約定每個月支付這個員工500元的話。那每個月就要給這個員工申報1000元的個稅么?如果每個月申報1000元租賃收入的話,是不是就要繳納個稅了?
老師,員工車輛私車公用了,私車公用協(xié)議里面約定,每個月支付這個員工400元租車費(fèi)用。那請問,這個員工是需要給公司去稅局代開財產(chǎn)租賃發(fā)票嗎?公司要給這個員工每個月代申報財產(chǎn)租賃收入的個稅?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
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老師,您看一下我同事發(fā)我的這個文件。這里面說是按照工資薪金來申報繳納個稅
你支付的是租賃費(fèi),你們簽訂的是租賃合同, 國家稅務(wù)局的回復(fù)
老師,公司需要代員工申報繳納財產(chǎn)租賃個稅,那員工去稅局代開車輛租賃發(fā)票,就不用繳納個稅了嗎?員工去稅局代開車輛租賃發(fā)票,需要繳納些什么稅?分別怎么計算繳納?
你好,你看下你事務(wù)局那邊收取了沒有啊?如果已經(jīng)收取了,你就不用代扣代繳,沒有收取的話,肯定需要你代扣代繳增值稅1% 不含稅的金額×1%。 附加稅等于繳納的增值稅× 6% 個稅4000以內(nèi)的-800)×20%
老師,增值稅要按照1%來收取?合同里面約定,公司每個月支付員工車輛租賃費(fèi)800元,是按照含稅的來簽還是不含稅的來簽?員工去稅局代開發(fā)票,稅款是需要員工自己承擔(dān)嗎?
對的是的,按照不含稅,含稅都可以簽訂。 個人自己承擔(dān)
老師。一般是按照含稅的簽還是不含稅的簽?
都可以,反正開發(fā)票都是按照你合同的,你不含稅的金額寫的是800,那他不含稅的金額給你開800。如果是含稅的是800,那就含稅的填寫800就是。
老師,那合同里面簽含稅或者不含稅的,有什么區(qū)別呢?含稅的話,難道就是企業(yè)來承擔(dān)開票的稅款?
說的不是一回事你可以填寫含稅的金額,然后寫上稅率。還有一種方法是填寫不含稅的金額,寫稅率,然后付款的時候包含著含稅的金額。我們不考慮稅點,我們這邊所有的,不管開不開發(fā)票,沒有稅點一說。你即使不要發(fā)票,也是一樣的價格。
你拿不定主意的話,就填寫含稅的金額。
老師,那私車公用協(xié)議里面,車輛租賃費(fèi),不管含稅還是不含稅,稅率我寫多少?
稅率是1%,增值稅稅率1%。
老師,私車公用協(xié)議里面,我約定車輛租賃費(fèi),每個月含稅金額800元,那員工每個月只需要繳納增值稅:800*1%=8元,附加稅:8*12%=0.96的附加稅?個稅是免的
你好,附加稅的稅率不對,附加稅的稅率是7%減半。