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老師,我24年異地預(yù)繳了企業(yè)所得稅按千分之二預(yù)繳的,現(xiàn)在做匯算清繳顯示需要退稅230多,有彌補(bǔ)虧損21萬,我在45攔把230/5%+彌補(bǔ)虧損金額,還是要退稅,這個(gè)是怎么填報(bào)不退稅呢?

2025-03-28 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-28 09:13

你好,你把這個(gè)需要退稅的主表截圖還有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表截圖看一下。

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您好, 查看您去年匯算清繳里面 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的金額
2023-04-13
你好,截圖看下你的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,你看下以前年度有虧損嗎?
2024-04-03
您好 請問大概繳納了多少企業(yè)所得稅 稅務(wù)允許不退留抵嗎
2020-12-30
你好,你匯算清繳下來有沒有利潤?
2025-04-16
同學(xué)你好 那你需要調(diào)增到不虧損哦 然后正好交稅231.6元
2024-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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