銷(xiāo)售的時(shí)候按13%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅就行,進(jìn)項(xiàng)正常抵扣
我公司是一般納稅人,幾年前購(gòu)買(mǎi)了一輛二手車(chē)(未抵扣增值稅),現(xiàn)在要把這輛車(chē)賣(mài)掉,需要繳納增值稅嗎?車(chē)管所開(kāi)具的發(fā)票上面沒(méi)有增值稅欄
我公司是一般納稅人,不是銷(xiāo)售二手車(chē)的,是一個(gè)渣士公司,2019年有買(mǎi)了3部車(chē),進(jìn)項(xiàng)未抵扣,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,2020年又買(mǎi)了2部車(chē),2020年已經(jīng)是一般納稅人了,進(jìn)項(xiàng)有抵扣,現(xiàn)在5部車(chē)要賣(mài)給個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)要如何開(kāi)具發(fā)票,稅率分別是多少?
我公司是一般納稅人,不是銷(xiāo)售二手車(chē)的,是一個(gè)渣士公司,2019年有買(mǎi)了3部車(chē),進(jìn)項(xiàng)未抵扣,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,2020年又買(mǎi)了2部車(chē),2020年已經(jīng)是一般納稅人了,進(jìn)項(xiàng)有抵扣,現(xiàn)在5部車(chē)要賣(mài)給個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)要如何開(kāi)具發(fā)票,稅率分別是多少?
老師下午好,我公司一般納稅人,買(mǎi)了一輛車(chē)子100萬(wàn),增值稅已抵扣 四年折舊完了,,現(xiàn)在車(chē)子要15萬(wàn)賣(mài)給個(gè)人,我是要稅局代開(kāi)具15萬(wàn)的增值稅發(fā)票就可以了是嗎
您好老師,公司是一般納稅人,去年公司買(mǎi)的一輛二手車(chē),開(kāi)的是普通發(fā)票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,今年車(chē)報(bào)廢了。報(bào)廢了1萬(wàn)塊錢(qián),還需要繳增值稅嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話(huà)需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?
但是這個(gè)是二手車(chē)發(fā)票 沒(méi)有增值稅呢 是不是手動(dòng)計(jì)算 之前的進(jìn)項(xiàng)稅怎么搞 這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅要交嗎
那個(gè)是按無(wú)票收入處理,適用13%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅就行
之前的進(jìn)項(xiàng)稅呢
之前的進(jìn)項(xiàng)稅正常抵扣
那這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候 不需要轉(zhuǎn)出嗎
還是直接申報(bào) 銷(xiāo)售收入 這個(gè)正常做賬不是收入呢 是清理資產(chǎn)
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入金額 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入