您好,感謝您的提問(wèn),很高興能夠?yàn)槟獯稹?定期對(duì)賬與差異處理 ?對(duì)賬流程 ?內(nèi)部單位間對(duì)賬:每月核對(duì)調(diào)撥記錄、應(yīng)付賬款余額及已開(kāi)票金額,確認(rèn)未開(kāi)票部分。 ?供應(yīng)商對(duì)賬邏輯借鑒:參考應(yīng)付賬款對(duì)賬方法,通過(guò)調(diào)撥單與內(nèi)部往來(lái)明細(xì)賬逐筆核對(duì),標(biāo)記差異項(xiàng)。 ?差異處理 ?原因排查:常見(jiàn)差異包括價(jià)格調(diào)整、數(shù)量誤差或入賬時(shí)間差(如調(diào)撥單未及時(shí)傳遞)。 ?調(diào)整開(kāi)票金額:根據(jù)差異調(diào)整后續(xù)開(kāi)票金額,確保應(yīng)付賬款余額與發(fā)票金額一致。 ?示例:調(diào)撥單記錄100臺(tái)設(shè)備(單價(jià)1萬(wàn)元),實(shí)際入庫(kù)98臺(tái),則開(kāi)票金額需調(diào)整為98萬(wàn)元。 實(shí)務(wù)操作要點(diǎn) ?稅務(wù)合規(guī)性 跨區(qū)調(diào)撥必須開(kāi)票,避免被認(rèn)定為“視同銷(xiāo)售”引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 發(fā)票內(nèi)容需與實(shí)際交易一致(如貨物名稱(chēng)、數(shù)量、金額)。 ?系統(tǒng)工具應(yīng)用 使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶)記錄內(nèi)部往來(lái)并生成開(kāi)票數(shù)據(jù),通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)差異。 ?檔案管理 保存調(diào)撥單、對(duì)賬記錄及發(fā)票備查,留存期至少5年。 ?總結(jié) ?核心邏輯:內(nèi)部往來(lái)開(kāi)票金額需基于實(shí)際交易單據(jù)(調(diào)撥單、入庫(kù)單)及稅務(wù)要求確定,通過(guò)定期對(duì)賬確保應(yīng)付賬款與發(fā)票金額一致。 ?關(guān)鍵動(dòng)作:明確交易性質(zhì)→單據(jù)匹配→計(jì)算金額→對(duì)賬調(diào)整→合規(guī)開(kāi)票。 希望我的解答對(duì)您有幫助,歡迎在評(píng)價(jià)里點(diǎn)亮小星星哦,您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問(wèn)隨時(shí)找我哦!
老師,你好。我們是物流運(yùn)輸公司,一般納稅人。我們開(kāi)發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方結(jié)算運(yùn)費(fèi),購(gòu)買(mǎi)方對(duì)應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們,本來(lái)是沒(méi)問(wèn)題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對(duì)方一筆一千多的貨物短少款,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師,你好,我這邊跟一家公司簽了維修合同,我是銷(xiāo)售方,有業(yè)務(wù)往來(lái),他給我們付款的單位跟簽合同單位是一致的,但是讓我們開(kāi)的發(fā)票卻是他們公司的一個(gè)下屬的維修單位,我這邊要怎么做賬啊, 收款跟發(fā)票單位不一致,要怎么把賬作平呢
老師,我想請(qǐng)教一下 我們公司6月采購(gòu)的鋼材,全部款項(xiàng)已支付,實(shí)際材料到場(chǎng)后核實(shí)我公司給對(duì)方多付了錢(qián),對(duì)方退回來(lái)了,7月10號(hào)專(zhuān)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,是按照實(shí)際金額開(kāi)的。賬務(wù)應(yīng)該怎么做呢
老師,想請(qǐng)教下,我們賬面是付給,上海樂(lè)克貨物運(yùn)輸代理有限公司,25059.79元,付給上海常麟國(guó)際貿(mào)易有限公公司176910元,但是對(duì)方給了我們單位這三個(gè)發(fā)票來(lái)沖抵剛剛我說(shuō)的那兩筆款的應(yīng)付。這個(gè)怎么理解哈,常麟不是應(yīng)該給我們單位開(kāi)發(fā)票176910元么
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司和一家單位有往來(lái)款項(xiàng)業(yè)務(wù),之前用其他應(yīng)收款科目,后來(lái)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備給對(duì)方付款,對(duì)方開(kāi)票給我們,我能使用其他應(yīng)收這個(gè)科目么?還是啟用應(yīng)付賬款科目?
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專(zhuān)用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話,能不能開(kāi)發(fā)票?。?/p>
老師個(gè)體戶(hù)工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷(xiāo)售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬(wàn),24年沖回5千,請(qǐng)問(wèn)在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫(xiě)負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫(xiě)5千
老師,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬(wàn)元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒(méi)有輔助車(chē)間,是不是等無(wú)輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
說(shuō)通俗易懂一點(diǎn),老師
您好,內(nèi)部往來(lái)開(kāi)票金額需基于實(shí)際交易的單據(jù)(比如調(diào)撥單、入庫(kù)單等),通過(guò)定期對(duì)賬確保應(yīng)開(kāi)票金額準(zhǔn)確。