您好,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的有被查風(fēng)險(xiǎn)的,如果客戶舉報(bào)肯定會(huì)查的,企業(yè)銷售貨物或提供服務(wù),應(yīng)按照合同金額確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。如果只開具了部分金額的發(fā)票,少確認(rèn)了銷項(xiàng)稅額,屬于未按規(guī)定申報(bào)繳納增值稅,可能會(huì)被認(rèn)定為偷稅行為,面臨補(bǔ)繳稅款、滯納金以及罰款等風(fēng)險(xiǎn)
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師,我正在做企業(yè)所得稅匯算清繳,由于暫估款發(fā)票沒有回來,打算補(bǔ)稅,但是我們2020年和2021年銷售收入都是一千多萬(wàn),而利潤(rùn)總額只有十幾萬(wàn)和二十幾萬(wàn),2022年銷售收入只有五百多萬(wàn),補(bǔ)稅的話,利潤(rùn)總額就吃不多一百萬(wàn)了,這樣可以嗎?是不是不太合理?不補(bǔ)稅的話又怕被查,2022年銷項(xiàng)發(fā)票開了五百多萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)專票開進(jìn)來四百多萬(wàn),不補(bǔ)稅是不是也沒有太大問題啊?請(qǐng)老師幫我分析一下,謝謝!
由于老板需要開展新項(xiàng)目租用新場(chǎng)地,用他為法人的一家一般納稅人企業(yè)代為進(jìn)行新場(chǎng)地投標(biāo),所以現(xiàn)在與對(duì)方簽訂合同,支付租金,接收發(fā)票的都是這家企業(yè),這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該如何做賬或處理,收到的發(fā)票(專票)應(yīng)該如何處理?這個(gè)項(xiàng)目跟公司從本質(zhì)上沒有關(guān)系,只是借由了公司的名頭簽合同,交租金,相對(duì)應(yīng)的也由公司接收發(fā)票,場(chǎng)地是新公司的,要單獨(dú)成立公司,但是由于新公司沒有資格參與投標(biāo),所以用了這家公司?,F(xiàn)在對(duì)方只認(rèn)投標(biāo)公司,所以只與這家公司簽合同。
計(jì)提問題。去年我每個(gè)月水電費(fèi)等都是不計(jì)提的,直接次月收到發(fā)票次月入賬,只有12月會(huì)計(jì)提一下。請(qǐng)問,如果以前是這樣的,現(xiàn)在改為每個(gè)月去計(jì)提一下,這樣前后入賬方式不同,有沒有關(guān)系呢?到底是按照以前的模式操作好,還是前面就這樣算了,從現(xiàn)在開始每個(gè)月計(jì)提會(huì)比較合適呢?
被稅局認(rèn)定虛開發(fā)票,開票人會(huì)有問題嗎?有合同。其他資料沒有。老板說會(huì)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來一直沒有進(jìn)票,還是稅局給增票了額度,才開的,我認(rèn)為稅局都給增票了,應(yīng)該沒有問題就開票了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證勾選了,只是不到抵扣期,請(qǐng)問,稅局認(rèn)定虛開發(fā)票,開票人會(huì)受到影響嗎?會(huì)有什么影響呢?判刑嗎?開了三百萬(wàn)的發(fā)票。
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票?。?/p>
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
不舉報(bào)是不是就沒事
您好,還要稅務(wù)不查,?我們專管員說現(xiàn)在是有隨機(jī)抽查的
難道他會(huì)兩家企業(yè)一起查嗎?
您好,風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的,一起查也是可能的嘛