您好,這種情況和對(duì)方溝通一下發(fā)放工資了嗎?
老師好,公司前任會(huì)計(jì)在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候有差了一個(gè)月,比如現(xiàn)在八月應(yīng)該申報(bào)7月份計(jì)提的工資,但是前任會(huì)計(jì)申報(bào)的是7月份發(fā)放的工資(也就是6月份的工資),個(gè)稅申報(bào)滯納一個(gè)月,我現(xiàn)在接手應(yīng)該怎么辦啊
老師,我們7月報(bào)5月的個(gè)稅,因?yàn)槠髽I(yè)正常經(jīng)營(yíng)往后延期2個(gè)月,現(xiàn)1員工6月離職,按我們企業(yè)個(gè)稅申報(bào)期,我們是8月才會(huì)給員工申報(bào),但員工投訴我們個(gè)稅問題,已經(jīng)給他辦理了減員,那我們還沒申報(bào)的個(gè)稅該怎么辦呢?
#問題#請(qǐng)問個(gè)人所得稅申報(bào),每個(gè)月都有申報(bào),但收入金額填錯(cuò)了,原會(huì)計(jì)7月申報(bào)時(shí)收入填5月工資,后來我接手沒查清楚 ,8月申請(qǐng)時(shí)填的是7月工,就這樣一直到11月申報(bào)收入填的10月工資,導(dǎo)致漏了6月工資沒有報(bào),那我現(xiàn)在要申報(bào),我填收入可以直接把6月工資嗎
老師,您好,我們公司做了會(huì)計(jì)交接,前任會(huì)計(jì)是5月份申報(bào)3月工資個(gè)稅,現(xiàn)任會(huì)計(jì)是6月申報(bào)5月工資個(gè)稅,所以,現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)問題,4月份工資的個(gè)稅沒有申報(bào),請(qǐng)問這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整呀
老師,我剛發(fā)現(xiàn)個(gè)稅12月份應(yīng)該申報(bào)11份工資表,我申報(bào)的是12月份工資表,也就是計(jì)提的12月份工資表,申報(bào)了,現(xiàn)在怎么辦
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購(gòu)買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫(kù)存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問]
現(xiàn)金發(fā)的
這種情況如果沒有申報(bào)個(gè)稅的話,就得在匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)工資納稅調(diào)整
申報(bào)是不對(duì)他的貧困房有影響
對(duì),肯定是他對(duì)他這個(gè)有影響
不要求全員申報(bào)嗎?只調(diào)增那也是在為她擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)吧?
對(duì),因?yàn)閭€(gè)稅少申報(bào)了,所以還是存在風(fēng)險(xiǎn)的
那我現(xiàn)在怎么辦最好?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
作為站在公司的角度來說,肯定是需要申報(bào)個(gè)稅才行,你得提前和這個(gè)員工說好,畢竟他是有工資的,公司有代扣代繳個(gè)稅的義務(wù)
以前的怎么辦?
以前的也最好還是申報(bào)了
下個(gè)月不用他了
現(xiàn)在的情況就是最好能申報(bào)了,這樣你們就沒有風(fēng)險(xiǎn)