你好,沒有了,就這幾個(gè)。
個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)-加工費(fèi),需要繳納哪些稅?增值稅、附加稅、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得稅嗎
老師,代開發(fā)票開的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是多少? 代開發(fā)票開的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是20% 那個(gè)稅怎么算? 這個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 我按上述方法算的,個(gè)稅高的離譜,我算錯(cuò)了嗎?
勞務(wù)報(bào)酬50000元(不含稅),代開發(fā)票后上多少增值稅,附加稅,還有個(gè)稅?
老師,個(gè)人在電子稅務(wù)局開勞務(wù)發(fā)票,已經(jīng)交了增值稅及附加還有個(gè)稅,到單位的時(shí)候還需要代扣代繳個(gè)稅嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局給我們代開的普票,內(nèi)容是傭金,需要我們幫個(gè)人代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬。這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬是12000,個(gè)人代開的時(shí)候也交了增值稅跟附加稅,(個(gè)人代開普票還需要交增值稅嗎?)那勞務(wù)報(bào)酬是咋算的?
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。營業(yè)收入6000萬元,營業(yè)成本3000萬元,稅金及附加20萬元管理費(fèi)用80萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬元,銷售費(fèi)用100萬元,其中廣告費(fèi)80萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元營業(yè)外收入30萬元營業(yè)外支出50萬元其中接受環(huán)保部門罰款3萬元。通過民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬元已計(jì)入成本費(fèi)用的工資為100萬元職工福利費(fèi)15萬元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)1萬元職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元計(jì)算星源公司會(huì)計(jì)利潤計(jì)算各項(xiàng)調(diào)整金額計(jì)算星元公司2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師,這道題,是不是解析上的分錄是錯(cuò)的。
23年匯算清繳后,把一些是22年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,之后未做任何處理?這個(gè)對(duì)嗎?正確的應(yīng)該怎么做
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么寫?
老師,我們公司臨時(shí)租用叉車之類的,就幾天時(shí)間我該怎么入賬,
請(qǐng)問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個(gè)免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個(gè)分錄嗎
土地增值稅清算時(shí),無產(chǎn)權(quán)地下室作為附贈(zèng)一起銷售,地下室面積要算入成本分?jǐn)偯娣e嗎,應(yīng)該怎么處理?
公司是小規(guī)模請(qǐng)問印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計(jì)計(jì)算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報(bào)銷嗎?