這個(gè)正常是免增值稅及附加的 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過(guò)4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
#提問(wèn)#別人給我們公司提供勞務(wù)報(bào)酬1萬(wàn)元,去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,增值稅和附加稅由我們公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)增值稅發(fā)票價(jià)稅合計(jì)應(yīng)該開(kāi)多少金額
請(qǐng)問(wèn)給個(gè)人支付勞務(wù)報(bào)酬到手費(fèi)用2000元,開(kāi)增值稅發(fā)票金額需要開(kāi)多少?除個(gè)稅外還包含了哪些稅?
老師,公司給勞務(wù)報(bào)酬的人代扣代繳個(gè)稅,假如開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票含稅3000元,增值稅29.7元,那個(gè)稅是3000×(1-20%)×20%還是不含稅2970.3去乘呢,代扣代繳系統(tǒng)里收入欄跳3000還是2970.30
老師,代開(kāi)發(fā)票開(kāi)的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是多少? 代開(kāi)發(fā)票開(kāi)的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是20% 那個(gè)稅怎么算? 這個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 我按上述方法算的,個(gè)稅高的離譜,我算錯(cuò)了嗎?
勞務(wù)報(bào)酬50000元(不含稅),代開(kāi)發(fā)票后上多少增值稅,附加稅,還有個(gè)稅?
你好老師,我在中國(guó),經(jīng)一個(gè)朋友介紹,買(mǎi)入新加坡股票,然后現(xiàn)在要提現(xiàn),對(duì)方客服要求先交12%的稅費(fèi),是否合理
老師好:咨詢(xún)一下 這個(gè)地方 什么情況需要勾選?
公司股東散伙(合作不到1年),現(xiàn)在核算數(shù)據(jù) 方法一:總銷(xiāo)售金額—產(chǎn)品進(jìn)貨成本—各項(xiàng)費(fèi)用支出(資產(chǎn)也計(jì)入費(fèi)用支出)=利潤(rùn) 財(cái)務(wù)主管要求再按資產(chǎn)負(fù)債表的算法再算一次 賬戶(hù)余額(現(xiàn)金、匯票等)+預(yù)付款+以前支付的各項(xiàng)押金+應(yīng)收賬款—欠款=利潤(rùn) 以上的計(jì)算邏輯正確嗎?這兩個(gè)數(shù)存在差異,目前還沒(méi)找出來(lái)?
匯算清繳職工薪酬表,賬載金額是計(jì)提數(shù)嗎,還是和實(shí)際發(fā)生額填一樣的
老師,把公司的車(chē)賣(mài)給個(gè)人怎么處理?
為什么算商譽(yù)要把增值部分減去呀
老師,請(qǐng)教一下,員工個(gè)稅匯算清繳補(bǔ)繳,不愿意,之前按最低檔交,現(xiàn)在怎么計(jì)算看他補(bǔ)繳金額是多少
為什么算商譽(yù)要把增值部分減去呀
企業(yè)發(fā)生的社保滯納金能否在企業(yè)所得稅稅前扣除
老師,從哪里可以導(dǎo)出序時(shí)賬啊。序時(shí)賬是啥不清楚啊,平常用的都是總賬,明細(xì)賬、科目余額啊沒(méi)見(jiàn)過(guò)這個(gè)序時(shí)賬啊
這個(gè)40000是怎么算的
你好,就是5萬(wàn)減去1萬(wàn)的這個(gè)稅金得到的。
50000*0.8=40000吧?那30%和速算扣除數(shù)2000是什么?
你好!50000*(1-20%)*30%-2000,是這樣計(jì)算的了
老師,能講解下嗎
預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過(guò)4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
勞務(wù)費(fèi)的話代開(kāi)發(fā)票需要上增值稅吧?
就是在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí)不核定征收個(gè)稅是吧?
那就是說(shuō)拿工資的人既要交增值稅附加稅還要交個(gè)稅?
那勞務(wù)費(fèi)不含稅50000元?jiǎng)趧?dòng)報(bào)酬的話是多少增值稅,附加稅呢?
老師,能解答一下嗎,謝謝老師
你好!不超過(guò)10萬(wàn),一般是免增值稅的。
那超過(guò)10萬(wàn)元,是不是領(lǐng)工資的人既要交增值稅附加稅還要上個(gè)稅,對(duì)吧?
你好!是的,就是這樣理解
那代開(kāi)發(fā)票時(shí)稅務(wù)局是不核定征收個(gè)稅的,只能企業(yè)給代扣代繳個(gè)稅對(duì)吧?
還是有些地方是支付方代扣代繳,有些地方是稅務(wù)局代扣代繳呀,老師
那是不是開(kāi)發(fā)票和做工資表都要上個(gè)稅呀?
老師,解答下下嘛
老師,我知道了,謝謝
您好,是的,都需要交,超過(guò)起征點(diǎn)就要
老師,那勞務(wù)派遣和勞務(wù)外包開(kāi)的發(fā)票都分別是由哪方開(kāi)具呢?
我知道了,老師
你好!誰(shuí)收錢(qián)就誰(shuí)開(kāi)發(fā)票