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Q

如果去年欠稅5000元,今年有4000元的進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)行抵扣后還欠1000元,怎么做賬務(wù)處理呢?

2025-03-27 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-27 15:11

您好,等下,我就發(fā)分錄給你

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齊紅老師 解答 2025-03-27 15:13

這種今年的稅不能抵扣去年的

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齊紅老師 解答 2025-03-27 15:13

去年的直接交,今年的抵扣后面發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶9950 追問 2025-03-27 15:16

那是我做進(jìn)項(xiàng)留底抵扣后,就沒欠那么多稅了耶

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齊紅老師 解答 2025-03-27 15:17

意思是那個(gè)5000是留底稅,是吧

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齊紅老師 解答 2025-03-27 15:17

那也不能抵扣前面欠的哦

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齊紅老師 解答 2025-03-27 15:22

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 4000元 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等 4000元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 4000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000元

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您好,等下,我就發(fā)分錄給你
2025-03-27
你好 你去年留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 是掛到什么科目去的 年末應(yīng)該你們有結(jié)轉(zhuǎn)的 這樣好判斷分錄
2020-08-05
您好,貨款開票是5000,然后確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入1000,開4000發(fā)票是錯(cuò)誤的
2022-10-16
你好,這個(gè)是這樣,你要看。是從什么時(shí)候開始不一致的?是哪一筆款導(dǎo)致的不一致,才能知道怎么修改?
2024-10-30
借以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貨銀行存款
2021-11-24
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