是,只需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表
老師,如果去年12月個(gè)稅在24年1月申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在去更正申報(bào),是不是也要更正申報(bào)12做財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。但是12月的賬務(wù)不修改,而是通過(guò)1月或者2月做賬,通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬?
23年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表在24年發(fā)現(xiàn)有填寫失誤,24年4月更新了23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,隨后準(zhǔn)備更正第四季度所得稅,但一直提示23年第四季度所得稅申報(bào)表和23年財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,怎么辦呢
請(qǐng)問(wèn)更正完22年財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)后,23年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)是不是都需要更正,還是只更正第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表后進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表
公司今年要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審。22年—24年企業(yè)實(shí)際發(fā)生了研發(fā)支出,2022年利潤(rùn)表年報(bào)沒(méi)有把研究費(fèi)用列明,季報(bào)列明了,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了;2023年有一個(gè)月份季報(bào)利潤(rùn)表沒(méi)有把研究費(fèi)用列明,年報(bào)列明了一年的研究費(fèi)用,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了,2024季報(bào)利潤(rùn)表沒(méi)有列明研究費(fèi)用,還沒(méi)有進(jìn)行利潤(rùn)表年報(bào)。 老師我想問(wèn)以上報(bào)表的填寫符合高新復(fù)審的記賬規(guī)則嗎,我現(xiàn)在糾結(jié)要不要更正24年季度利潤(rùn)表(把研究費(fèi)用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季報(bào)或者年報(bào)利潤(rùn)表也需要更正,,到時(shí)候錯(cuò)誤不斷更正次數(shù)太多只能去線下更正。。。。
您好,24年度賬需要調(diào)整,調(diào)整24年賬后,需要更正申報(bào)去年該季度的納稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?還是直接在匯算清繳的時(shí)候更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
增值稅申報(bào)表不需要更正吧?
增值稅申報(bào)表不需要更正。
好的,是不是更正就按新的報(bào)表來(lái)更正就行
是,更正就按新的報(bào)表來(lái)更正就行