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紅沖了一張小規(guī)模時(shí)期的收入發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么填寫

2025-03-27 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-27 14:37

您好,這個(gè)按紅沖后的收入和稅費(fèi)申報(bào)就可以了

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快賬用戶3972 追問 2025-03-27 14:39

一般納稅人的報(bào)表,收入跟稅額不符合13%的稅率,申報(bào)是不是有預(yù)警

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齊紅老師 解答 2025-03-27 14:43

不會(huì),這種本來就是沖當(dāng)期的收入

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您好,這個(gè)按紅沖后的收入和稅費(fèi)申報(bào)就可以了
2025-03-27
具體是哪個(gè)季度開的紅字發(fā)票?然后你現(xiàn)在具體報(bào)哪個(gè)月稅?
2021-01-15
你好,小規(guī)模有跨期沖紅的專票,增值稅按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的收入填寫?
2023-07-07
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)填寫3%,減免稅明細(xì)表填寫負(fù)數(shù)減免的2%
2021-01-12
合計(jì)不含稅銷售額是多少?專票需要填寫1行等于2行,1行*2% 填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-10-20
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