同學(xué),你好 說明4000的沒有繳納個(gè)稅
張三于2017年6月來到某小城鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè),當(dāng)月用25萬元購置一套88平方米的普通住房(張三名下沒有其他住房),用20萬元購置一間60平方米的臨街商鋪。為滿足創(chuàng)業(yè)需要,當(dāng)月他從某工廠用5萬元購置了一輛該廠使用過的二手面包車(該廠能提供車購稅和車船稅完稅憑證);從某汽車銷售公司用12萬元購置一輛新款小轎車。(其他相關(guān)資料:上述行為均取得了相應(yīng)憑證或合同且金額均不含增值稅;購銷合同印花稅稅率0.3‰;產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅稅率0.5‰;當(dāng)?shù)仄醵惗惵?%;張三于當(dāng)月取得了房屋產(chǎn)權(quán)證和所購車輛;當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)損耗扣除率30%;乘人汽車每輛車船稅年稅額為600元。) 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算回答下列問題。張三上述行為應(yīng)繳納的印花稅?
鴻達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,適用一般計(jì)稅方法,增值稅稅車9%。公司以拍賣方式取得一塊土地的使用權(quán),按規(guī)劃可建10幢總面積為28100平方米的建筑物。其中,1#樓建統(tǒng)面積為2400平方米,2#樓建筑面和為1800平方米,鍋爐房、收發(fā)寶等配套設(shè)施建筑面積為100平方米。該公司原始憑證在開發(fā)過程中發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(以銀行存款支什土地出讓金425萬元(巴取得符合規(guī)定的有效憑證)、拆遷安量補(bǔ)償費(fèi)1000萬元。(2)支付地質(zhì)勘查、規(guī)劃方案、施工圖設(shè)計(jì)等前期工程費(fèi)26.5萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款25萬元,增值稅稅額1.5萬元;支付某施工企業(yè)承包的地下設(shè)施、管道等基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)76.3萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款70萬元,增值稅稅額6.3萬元。上述款項(xiàng)均通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(3)土地開發(fā)完成后,將1#樓及鍋爐房、收發(fā)室等工程發(fā)包給市建一公司,1#樓合同價(jià)款218萬元(含增值稅),工程完工結(jié)算前,以銀行存款預(yù)付工程款150萬元。(4)鍋爐房、收發(fā)室工程完工,結(jié)算工程價(jià)款39.676萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款36.4萬元,增值稅稅額3.276
關(guān)于個(gè)人出售不動(dòng)產(chǎn)的稅務(wù)問題,想請問一下計(jì)算過程
A房地產(chǎn)開發(fā)公司為在甲市市區(qū)開發(fā)寫字樓專門成立了子公司。2019年6月取得土地使用權(quán)時(shí)支付給政府部門的土地價(jià)款為10464萬元,繳納契稅及相關(guān)費(fèi)用320萬元。 對于該項(xiàng)目A公司采用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅,房地產(chǎn)開發(fā)成本8800萬元,其中含800萬元借款利息,無法取得金融機(jī)構(gòu)證明。全部進(jìn)項(xiàng)稅額為1400萬元。2022年10月開始預(yù)售房屋,2023年2月銷售完畢,取得含增值稅銷售收入30520萬元,2023年3月將房屋交付業(yè)主。當(dāng)?shù)厥〖壢嗣裾?guī)定房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用的扣除比例為10%。 其他相關(guān)資料:該公司無法按清算項(xiàng)目準(zhǔn)確計(jì)算增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。 與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金=30520÷(1+9%)×3%×(7%+3%+2%)=100.8(萬元)。 為什么是按3%預(yù)交稅率計(jì)算附加稅呢
公司的地皮是租的,地上的建筑物是自己建的,固定資產(chǎn)折舊按照543萬折舊,但是房產(chǎn)稅繳納從價(jià)按照95萬繳納,問題一:有問題嗎?房產(chǎn)稅交到了2022年06月,中間有糾紛辦理了中止,但是房子和地我們都還在使用,現(xiàn)在想把其中一部分租出去,對方要求公對公,要開票,房子2011年建立的,問題二:開票的話房租稅率按照5%開對嗎?問題三:另外我們需要承擔(dān)的稅是不是有房產(chǎn)稅12%,增值稅5%,城市建設(shè)維護(hù)稅,地方教育費(fèi)附加,教育費(fèi)附加,還有所得稅5%+印花稅,對嗎?還有其他稅嗎
老師你好!我現(xiàn)在有個(gè)一人獨(dú)資企業(yè),老板想減少風(fēng)險(xiǎn),不知道是直接轉(zhuǎn)有限責(zé)任公司好,還是用兩個(gè)有限責(zé)任公司投資轉(zhuǎn)成有限責(zé)任公司好,想請教一下老師
您好,老師,存貨200是怎么來的呢?
長投權(quán)益法下,計(jì)算借:長投—損益調(diào)整,貸:投資收益分錄時(shí),未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益存貨需要減去,請問為什么存貨減值準(zhǔn)備需要加回來
請問6月份憑證的金額有誤,主營業(yè)務(wù)收入本來是120,寫成100,然后應(yīng)交稅費(fèi)多了20,導(dǎo)致本年利潤少了20,公司使用用友財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在7月份要怎么調(diào)整?
老師,個(gè)人在銀行買賣黃金取得的收益需要繳納什么稅金嗎?是否有相關(guān)的政策法條
新入職,發(fā)現(xiàn)餐飲兩公司管理賬戶,出納1個(gè)銀行賬戶收付兩家公司流失
您好,請問公司發(fā)票額度因稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)查被降到1元,如果在電子稅務(wù)局網(wǎng)上申請發(fā)票額度,是否需要稅管員審核通過
老師,我用公司賬戶購買一輛二手車,開專票或者開普通發(fā)票可以抵扣稅費(fèi)嗎
老師,如果是小規(guī)模代賬,不包含開票的,每月收費(fèi)多少比較合適?
老師,我會(huì)計(jì)分錄這么寫的,出來科目余額表成了負(fù)數(shù)?正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
是這張4000的不需要繳納嗎?
同學(xué),你好 是需要繳納的
那這是需要我們代扣代繳嗎?這個(gè)票面上面也沒有寫,需要代扣代繳
同學(xué),你好 應(yīng)該是他自己繳納的
是需要他自己申報(bào)繳納是嗎?
還是要去稅務(wù)局自己再繳納一下???
同學(xué),你好 是需要他自己繳納的
那現(xiàn)在他該怎么操作呢?去補(bǔ)這個(gè)稅款的話
同學(xué),你好 去稅務(wù)局當(dāng)場補(bǔ)繳
還有個(gè)問題,就是在代開發(fā)票的時(shí)候不是這些就直覺繳納了嗎?為什么會(huì)有遺漏啊
同學(xué),你好 對的,直接繳納的,可能是雙方都沒有注意