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老師好,前面4年代賬公司做賬,她不看工資表按記憶印象瞎計提工資,次月發(fā)工資分錄里扣下員工社保個稅數(shù)據(jù)也跟實際上交的是有點差異(她錯亂填其它月份數(shù)據(jù))。目前實際是公司肯定不欠社保局和個稅的錢,只可能多交了,員工部分可能少扣下了。社保個稅,她產(chǎn)生滯納金,也有退款,公積金也去退款過,她自己都理不清楚了。我怎么處理,把賬面跟實際情況整對? 我們公司一直以來都是規(guī)規(guī)矩矩次月10號發(fā)上月工資,社保公積金是當(dāng)月交當(dāng)月,個稅是次月交上月。賬面應(yīng)該有的余額數(shù)據(jù)就是當(dāng)月工資表信息,應(yīng)該是非常清楚的。。

2025-03-27 06:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-27 06:41

您好,賬面和實際差多少,我們來調(diào)整到賬實一致,您核對一下,一會我們一起寫分錄

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您好,賬面和實際差多少,我們來調(diào)整到賬實一致,您核對一下,一會我們一起寫分錄
2025-03-27
您好,這是少從員工資里扣下來的,現(xiàn)在也不能再扣員工的,做下面分錄 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅
2025-03-25
你賬上沒有做收入建議不申報 以前的可以修改 你稅務(wù)局說的那種你賬上沒有做收入 但是你申報了收入 雖然是免稅的
2020-12-02
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
2020-12-16
同學(xué)你好 做往來就可以了,然后還回? 去就行了
2020-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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