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老師好!截止2024.12.31,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅,數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)。我們一直都是當(dāng)月繳扣當(dāng)月社保和公積金,次月發(fā)上月的工資,次月發(fā)放工資前后幾天就馬上繳扣個稅。正確的2024.12.31應(yīng)交個稅應(yīng)該為0,對吧?那現(xiàn)在負(fù)數(shù)幾十塊錢,是要找稅局退錢?還是找個員工比如我自己,下月發(fā)工資給沖平?……亂沖平也不對好像,怎么辦好?以前都是代賬做的,她看不清工資表,這個月的她寫其它月份數(shù)據(jù),錯亂去計提和提取其他應(yīng)收-員工社保,個稅。

2025-03-25 06:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-25 06:21

您好,這是少從員工資里扣下來的,現(xiàn)在也不能再扣員工的,做下面分錄 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅

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快賬用戶2425 追問 2025-03-25 12:45

這個分錄做完,又變成管理費(fèi)用增加,個稅負(fù)債增加? 目前是收到了退款(之前搞錯多交了個稅,但當(dāng)時只公司扣了,公司沒有從員工工資扣。實際就是公司多交現(xiàn)在收回了)

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-25 12:48

您好,管理費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,無余額 收到退稅款,就是上面分錄,金額“為負(fù)” 還有一個分錄 借:銀行? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅

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您好,這是少從員工資里扣下來的,現(xiàn)在也不能再扣員工的,做下面分錄 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅
2025-03-25
您好,賬面和實際差多少,我們來調(diào)整到賬實一致,您核對一下,一會我們一起寫分錄
2025-03-27
你賬上沒有做收入建議不申報 以前的可以修改 你稅務(wù)局說的那種你賬上沒有做收入 但是你申報了收入 雖然是免稅的
2020-12-02
你好,有社保的話,正常情況下就是要申報個稅的。
2024-12-09
這種情況下存在較大風(fēng)險。 從稅務(wù)角度來看,員工未申報個稅卻從公戶發(fā)放工資、買菜卸貨無發(fā)票等情況可能會引起稅務(wù)稽查風(fēng)險。如果稅務(wù)部門進(jìn)行檢查,可能會對企業(yè)進(jìn)行處罰,辦稅員也可能會因參與了相關(guān)辦稅工作而受到一定影響。 從財務(wù)規(guī)范角度,其他應(yīng)收款混亂掛賬、一般戶不做賬、現(xiàn)金賬實不符等問題都反映了公司財務(wù)管理不規(guī)范,可能會在后續(xù)經(jīng)營中引發(fā)更多問題。
2024-09-10
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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