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老師,做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,是不是先做個丁字賬,然后再把丁字賬里面的收入,費用這些明細(xì)金額,填到憑證里?結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證,是沒有附件嗎?

2025-03-26 22:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-26 22:25

您好, 是的,是沒有附件的

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同學(xué)你好 年底要做一個結(jié)轉(zhuǎn):本年利潤至利潤分配-未分配利潤的分錄。
2022-12-06
你好!就是你說的這樣,憑證做完先過賬,然后再轉(zhuǎn)損益,生成一張憑證,在過賬,再結(jié)賬。
2021-01-07
你好!你第二個方法好像就沒有去搞那個固定資產(chǎn)啊。
2022-05-23
您好,應(yīng)該是計提完所得稅以后才結(jié)賬的
2021-01-14
是憑證輸入之后憑證審核-憑證過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-審核-過賬-結(jié)賬出財務(wù)報表
2020-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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