您好,先暫估入庫(kù),借:原材料或庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),下月初 全部沖回 借:原材料或庫(kù)存商品(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負(fù)),收到發(fā)票正常做分錄 借:原材料或庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),
10月17號(hào)購(gòu)入棕櫚油,貨已驗(yàn)收入庫(kù),貨款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳付訖,12.1號(hào)才收到專用發(fā)票。老師我這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我公司1月份購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品,款已付,已收到發(fā)票和貨,到4月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)有抵扣,我1月份怎么做分錄呢
第一個(gè)月購(gòu)買(mǎi)辦公軟件,貨款銀行已付,第二個(gè)月才收到增值稅專用發(fā)票發(fā)票,這個(gè)怎么做分錄
老師你好,我開(kāi)了一張代開(kāi)發(fā)票,稅款已經(jīng)現(xiàn)金支付,但是發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了又去大廳作廢了,稅款退回到對(duì)公銀行了,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下產(chǎn)品已經(jīng)入庫(kù),發(fā)票還沒(méi)開(kāi),第二天才開(kāi)票來(lái),怎么怎么做分錄呢,收到貨可以借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,收到發(fā)票后付材料款,借應(yīng)付賬款,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,可以分錄做這樣可以嗎?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
你好老師,貨收到后是銀行付款的
哦哦,暫估是要估到供應(yīng)商,我們付款分錄另外做 借:應(yīng)付賬款? ?貸:銀行
你好老師,暫估就是應(yīng)付賬款供應(yīng)商,付款分錄做的應(yīng)付賬款還是供應(yīng)商嗎?
您好,是的,應(yīng)付賬款是要做輔助核算到具體的供應(yīng)商
知道了,謝謝老師
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~