單位開紅字確認單,對方給你開紅字發(fā)票 再重新開,你需要進項轉(zhuǎn)出 然后再認證
老師,我們是房屋租賃的,開給對方一張租賃票,現(xiàn)對方換成了小面積,需要退款退票,對方已經(jīng)勾選抵扣但是選的是不抵扣進項稅額,現(xiàn)發(fā)票要部分需紅沖該如何處理呢
我們收到的一張進項稅發(fā)票,上個月已經(jīng)抵扣認證,這個月對方說開票錯誤,我們需要怎么處理?
去年收到一張專票,增值稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在12月對方說金額有問題,需要我們開紅字給他們,請問我們的賬務(wù)怎么做呢
2023年1月收到對方公司開具的發(fā)票20萬,已入賬,2023年12月接到稅務(wù)局電話說對方公司未交稅,我們收到的這張發(fā)票不能入成本。我們需要怎么處理呢
老師,我想問一下我們?nèi)ツ暧幸粡堅鲋刀悓S冒l(fā)票抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了,需要對方重新開,那當時的進項稅額轉(zhuǎn)出改怎么處理,那么我去年認證當月增值稅審報表還用不用更正。
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的
本季度未達30萬,免征增值稅,減征額應(yīng)該是按照100000/1.01*3%計入營業(yè)外收入還是按照100000/1.01*1%,因為我按照票面的稅額(1%)來計入營業(yè)外收入,申報時提示我申報的增值稅減征,免稅合計數(shù)大于營業(yè)外收入金額!
老師好,請問企業(yè)所得稅季度報表“已計入成本費用的職工薪酬”應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
請問老師,我買的高級會員,稅務(wù)師的課程在哪里學?課程里沒有呢
老師,被投資單位分配現(xiàn)金股利,借,應(yīng)收股利,貸長期股權(quán)投資-損益調(diào)整,什么情況用到,借投資收益,貸長期股權(quán)投資-損益調(diào)整
白菜干的開票稅率是多少,能否享受免稅政策
老師,新版的季度企業(yè)所得稅納稅申報表,所得稅費用填在哪里呀?
老師利潤表本年累計金額和增值稅主表本年累計金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務(wù)收入貸營業(yè)外收入可以做這樣的分錄嗎?
老師,我往外開的咨詢服務(wù)費,成本就是工資,工資15萬,我可以個稅申報5萬,其他的本月暫估,等下個月讓勞務(wù)公司給我開10萬的勞務(wù)發(fā)票嗎
可是他只說了好的 沒事,也沒說別的,正常應(yīng)該多說些話@董孝斌老師
單位紅字確認書怎么開?是銷售方自己開嗎?發(fā)票是銷售方開錯了,我是購買方
誰來開都可以 發(fā)票開具 紅字發(fā)票開具 里面有 銷售方開了,買方確認 買方開了給銷售方都可以