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老師您好,請(qǐng)問我們餐飲公司支付一次性筷子碗的餐飲的日用雜品費(fèi)用,在2024年的時(shí)候已經(jīng)使用并且預(yù)付了款項(xiàng),但是費(fèi)用發(fā)票在2024年12月31日的時(shí)候還沒有收到,請(qǐng)問我們要怎么做暫估費(fèi)用呢?分錄怎么寫呢?到2025年3月的時(shí)候收到了這個(gè)費(fèi)用發(fā)票,要如何沖減呢?謝謝!

2025-03-26 14:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-26 14:54

借,銷售費(fèi)用, 貸其他應(yīng)付款, 借,其他應(yīng)付款,貸,利潤分配,未分配利潤, 借業(yè),利潤分配,未分配利潤,貸,其他應(yīng)付款。

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快賬用戶2695 追問 2025-03-26 15:02

老師,借,銷售費(fèi)用, 貸其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄是不是暫估的分錄,之后當(dāng)月付款的時(shí)候 我還有一個(gè)分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款呢?這樣才能平賬

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齊紅老師 解答 2025-03-26 15:04

我上面給你寫的這個(gè)利潤分配未分配利潤一各介紹一個(gè)代發(fā)沒有余額了

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借,銷售費(fèi)用, 貸其他應(yīng)付款, 借,其他應(yīng)付款,貸,利潤分配,未分配利潤, 借業(yè),利潤分配,未分配利潤,貸,其他應(yīng)付款。
2025-03-26
你好,沒有使用的不用做,使用的時(shí)候你再按月分?jǐn)偟劫M(fèi)用。
2023-02-02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅159.38 貸管理費(fèi)用159.38
2021-06-16
您好,收到發(fā)票的時(shí)候把上面的會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù),再做一個(gè)正確的就可以。
2023-04-08
收到發(fā)票時(shí)把沒有發(fā)票這個(gè)分錄紅沖按發(fā)票入賬再做一個(gè)分錄就行了。
2024-01-18
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