你好,可以的,可以一筆發(fā)放,但是如果你擔(dān)心的話就建議你分開。
老師我們建筑公司去年開始的外地項(xiàng)目上一任會(huì)計(jì)沒有預(yù)繳增值稅到當(dāng)?shù)亟唤o本地稅務(wù)局這種情況如何處理
公司有實(shí)收資本但是還沒達(dá)到注冊(cè)資本金額,然后還有未分配利潤,如果公司注銷,稅款有哪些,怎么計(jì)算
計(jì)入工會(huì)經(jīng)費(fèi)的差旅費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,請(qǐng)教下:?我們有一個(gè)設(shè)備是客戶提供的,19年境外進(jìn)口進(jìn)來的,當(dāng)時(shí)形式發(fā)票是無商業(yè)價(jià)值進(jìn)來,我們沒有付匯,沒有入賬。報(bào)關(guān)單的金額有2萬美元?,F(xiàn)在這個(gè)設(shè)備出口出去給客戶維修了,但是客戶不打算給我們用了,不復(fù)運(yùn)回來了。我們賬務(wù)上要怎么處理?會(huì)因什么事被罰?
收到一筆航信流轉(zhuǎn)單,一年后到期收款,該票據(jù)計(jì)入哪個(gè)科目呀?
老師幫我看看 我們是小規(guī)模納稅人 4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)。 這個(gè)季度不知道會(huì)不會(huì)超過30萬 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 如果這個(gè)季度沒有超過30萬 不用交稅的話 這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 計(jì)提這些該怎么辦?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 做收入分錄的時(shí)候 增值稅按1%還是3%
你好,公司有二次增壓費(fèi)收入,平時(shí)購買的水表計(jì)入什么呢,
老師,我們交了房租,對(duì)方給開的發(fā)票,我們還要要收據(jù)嗎?
老師好我是建筑公司,分包抵減是指抵減的是同一項(xiàng)目取得的勞務(wù)發(fā)票是嗎還是部分項(xiàng)目都可以抵減
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或者你在發(fā)放的時(shí)候備注上面寫清楚工資多少,報(bào)銷多少。
也就是一筆6000發(fā)放,備注好工資和報(bào)銷,然后報(bào)工資的時(shí)候就按照工資部分申報(bào)個(gè)稅就行了,是這樣意思嗎
你好是的,就是這樣子的。
好的老師,這樣操作是合規(guī)的吧?會(huì)不會(huì)違反規(guī)定
你好,這個(gè)是合規(guī)的,不用擔(dān)心。
好的老師
你好,歡迎下次再來探討。