同學(xué),你好 所得稅稅率假設(shè)5% 企業(yè)所得稅稅負(fù)率0.2%,那就是0.2%=企業(yè)所得稅稅額/銷售收入=(收入-成本)*5%/收入=(300-成本)*5%/300
老師我想問下就是我們開票開出去的含稅收入是118萬,現(xiàn)在對方拿回來的所有的成本是62萬多。老板問我還需要叫對方開多少成本發(fā)票回來?
提問:老師,已知進(jìn)項稅額10957.97元,已知稅負(fù)1.6%,怎么計算出當(dāng)月的銷項發(fā)票的不含稅收入,累計的不含稅收入3707161元,銷項發(fā)票開了一部份,不含稅收入14945.13元,銷項稅額1942.87元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5963.54元,稅負(fù)定了1.6%,怎么倒推出客戶還需要開多少金額的發(fā)票呀?我算不出來[捂臉],請老師幫幫忙,謝謝
老師,我們是鋼材行業(yè),我想問一下做內(nèi)賬,就是我們比如4000元買進(jìn)不含稅的,賣出去,4100元1噸含稅的,這個要怎么做成本啊。怎么寫分錄,還有的買進(jìn)含稅,賣出不含稅,我們有固定的交增值稅,是按照銷售額的千分之三固定交,就算進(jìn)項有多也要按千分之三交,這個正常不。
老師好,假如是一般納稅人的商貿(mào)公司,約定好不含稅單價是150萬元,開發(fā)票另外計算?,F(xiàn)在購買方要求要商貿(mào)公司給開13個點的專票,請問下需要加收多少個點的稅金才可以?如涉及到的增值稅企業(yè)所得稅 印花稅等 ? 謝謝(另外印花稅是按開票金額的萬分之二還是不含稅金額的萬分之二呢、?)
老師,建筑安裝業(yè),材料和人工成本個開票應(yīng)該占收入的百分比有規(guī)定嗎?比如不含稅收入十萬,應(yīng)該最多開材料票多少?人工票多少呢?利潤要保持在百分之幾范圍內(nèi)算正常呢老師?
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
老師能分開寫嗎,我有點看不懂
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅稅額/銷售收入 0.2%=(收入-成本)*5%/收入
0.2%=(收入-成本)*5%/收入 老師這個算出來的是啥啊
你不是要算成本,你把收入300帶進(jìn)入,就可以算出來成本。 企業(yè)所得稅稅負(fù)率-企業(yè)所得稅稅額/銷售收入,這個看得懂嗎??
企業(yè)所得稅稅負(fù)率-企業(yè)所得稅稅額/銷售收入,這個看得懂嗎??這個能看懂,你把收入300帶進(jìn)入,就可以算出來成本。 這個看不懂,咋帶
企業(yè)所得稅稅負(fù)率=0.2% 企業(yè)所得稅稅額=(收入-成本)*5%=(300-成本)*5% 銷售收入=300 帶到上面的公式 0.2%=(300-成本)*5%/300 這個看得懂嗎?