同學(xué)你好,你們公司不應(yīng)該在開票了,應(yīng)該直接拿著供電局給你們的發(fā)票交給他去交費(fèi)就行了,或者 做個(gè)分割單交給他

老師,我公司和另一家公司共用一個(gè)變壓器,供電公司給我們公司開電費(fèi)發(fā)票,我要把一部分電費(fèi)給另一家公司,怎么操作?
老師,我公司和另一家公司共用一個(gè)變壓器,供電公司給我們公司開電費(fèi)發(fā)票,我要把一部分電費(fèi)給另一家公司,怎么操作?如果弄分割單,那賬怎么做
老師你好,我們公司是一個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)公司,經(jīng)營(yíng)范圍里有物業(yè)管理,我們和另一個(gè)公司公用一個(gè)變壓器,電力局給我們開票,我們給另一個(gè)公司開票,電力局給我們開票計(jì)入什么科目,我們給另一個(gè)公司開票計(jì)入什么科目
請(qǐng)問老師我們和另外一個(gè)公司共用一塊電表,我們每月給另外公司交電費(fèi)他們?nèi)ス╇娋纸?,但是發(fā)票是我們公司的名字,費(fèi)用只有一部分是我們的我要怎么入賬,我們是小規(guī)模
我們是三家公司公用一個(gè)變壓器,電費(fèi)是從我們公司扣的,然后另兩家公司再把電費(fèi)會(huì)給我們,怎么做賬呢
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無(wú)票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒有無(wú)票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來(lái)未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢
申報(bào)個(gè)稅流程圖是什么
老師,用2臺(tái)舊固定資產(chǎn)置換一個(gè)新的,補(bǔ)差價(jià)。我的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對(duì)方,在9月對(duì)方已認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對(duì)方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來(lái)計(jì)入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請(qǐng)教下,公司被提示風(fēng)控了,說(shuō)發(fā)票取得率不正常。會(huì)計(jì)賬上的材料成本每個(gè)月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項(xiàng)原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個(gè)解釋,賬上也沒得庫(kù)存,這個(gè)要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢


老師 這種不需要我們開票嗎 另一公司拿著供電公司開給我們的發(fā)票能入賬嗎
可以的,他拿著分割單就去入賬了,除非是他們把錢打給你們,你們交給供電局,你才需要給他開發(fā)票
老師 一定要做分割單嗎 ?
最正規(guī)的處理方式是供電局給你們開票,你們交電費(fèi),然后你們給他開發(fā)票,他給你們交電費(fèi)。這是最沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的操作,其余操作其實(shí)嚴(yán)格意義上講都是不合規(guī)的,但是實(shí)務(wù)中卻大多都是分割單形式在操作,但是面對(duì)稅務(wù)稽查的時(shí)候往往不能過(guò)關(guān)。
我們現(xiàn)在是領(lǐng)導(dǎo)讓給另一家公司開發(fā)票 那家公司直接給供電公司交了電費(fèi) 問題是我不清楚怎么做賬
你這個(gè)票就不能開呀,如果非要這么做,那就是,你開發(fā)票就要做收入,借:應(yīng)收賬款。貸:主營(yíng)收入。同時(shí)把供電局給你開的票做你的成本,借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付賬款。然后再做一筆借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款。這樣強(qiáng)行把賬作平。但問題是這樣是不合理的
我只能按照您這方法做了 謝謝老師了
不客氣,但是同為財(cái)務(wù)人員,也希望你能勸你給老板說(shuō)一下不要這樣處理。正常來(lái)說(shuō)供電局給你們開票,你直接做成本,收他的電費(fèi)再給他開票你們做收入。這樣收入成本匹配你們也規(guī)范。
好的 老師
不客氣,有問題隨時(shí)追問