同學(xué),你好 你開(kāi)具發(fā)票了嗎??季度銷(xiāo)售額是多少?有專(zhuān)票嗎 可以免增值稅的。
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,如果月平均銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn),小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額還可以填報(bào)么?
適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,差額后的銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元,享受免征增值稅政策,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
老師,小規(guī)模納稅人未超過(guò)30萬(wàn),增值稅報(bào)稅時(shí)填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,個(gè)體戶填未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額嗎?
小規(guī)模納稅人出售以前未入賬的小汽車(chē)如何申報(bào)增值稅(注:季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn))?
小規(guī)模,沒(méi)有銷(xiāo)售業(yè)務(wù),季度收入不超30萬(wàn),賣(mài)了一輛車(chē),車(chē)價(jià)是30000含稅的,填寫(xiě)增值稅報(bào)表,要填哪一欄?
當(dāng)月發(fā)生租賃退回,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入為負(fù),不退稅的話增值稅申報(bào)怎么處理
請(qǐng)問(wèn),怎么區(qū)分是現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司新入職大學(xué)生的安家費(fèi)需要代扣個(gè)稅嗎
我們是小規(guī)模納稅人,今天收到供應(yīng)商給我們開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,是正常當(dāng)普票用就行,還是需要重新讓供應(yīng)商開(kāi)具普票?
老師,小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn),稅額是繳1個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師公司小股東占比20%對(duì)應(yīng)100萬(wàn)的出資額實(shí)繳了50萬(wàn),然后把這部分股份作價(jià)60萬(wàn)賣(mài)給了大股東,對(duì)于公司來(lái)說(shuō)這個(gè)環(huán)節(jié)怎么做賬呢?
我們公司做商管的,房產(chǎn)租賃這塊,開(kāi)票有1個(gè)點(diǎn)的,還有5個(gè)點(diǎn),怎么申報(bào)增值稅,5個(gè)點(diǎn)的也按1個(gè)點(diǎn)減免嗎
老師,我們公司跟其他公司合作一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在對(duì)方要我們公司給他們公司其中一個(gè)人發(fā)工資,但是如果不寫(xiě)發(fā)工資,以什么形式發(fā)這筆錢(qián)呢?
客戶半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,財(cái)務(wù)怎么做賬?
公司買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出蔬菜,增值稅和企業(yè)所得稅都免嗎
除了二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)的二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票外公司并沒(méi)有單獨(dú)開(kāi)票,季度銷(xiāo)售額是9萬(wàn),這個(gè)不需要填在增值稅申報(bào)表第7欄銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額哪一項(xiàng)嗎?
同學(xué),你好 不用,你就和普通發(fā)票9萬(wàn)一起填在第10欄,這個(gè)季度不滿30萬(wàn),普通發(fā)票免增值稅
什么情況下才要填第7欄銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額這一項(xiàng)?
同學(xué),你好 以前沒(méi)有小規(guī)模優(yōu)惠政策的時(shí)候。以前小規(guī)模3%的稅率,填在第7欄,可減按2%計(jì)算?,F(xiàn)在有季度不滿30萬(wàn),普通發(fā)票免增值稅,那就不填這個(gè)了
公司一年正常營(yíng)業(yè)收入18萬(wàn),增值稅申報(bào)27萬(wàn)(18萬(wàn)正常收入,9萬(wàn)固定資產(chǎn)銷(xiāo)售收入),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)收入18萬(wàn),提示增值稅申報(bào)銷(xiāo)售額27萬(wàn),營(yíng)業(yè)收入18萬(wàn),有差額,讓我核對(duì),這個(gè)需要處理嗎,怎么處理?還是直接申報(bào)就行了?
同學(xué),你好 直接申報(bào)就行