你好,填入小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額
老師,小規(guī)模銷(xiāo)售貨物17萬(wàn),另賣(mài)一輛舊車(chē)做的營(yíng)業(yè)外收入9萬(wàn),填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?
小規(guī)模一季度不超45萬(wàn),增值稅報(bào)表收入填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那一欄對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)了,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),不含稅銷(xiāo)售額是填寫(xiě)我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額,包含無(wú)票收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)時(shí),這個(gè)無(wú)票收入應(yīng)該填報(bào)在增值稅申報(bào)表的哪一欄?
我找郭老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模賣(mài)出一輛自己用二手車(chē)給了同一個(gè)老板的關(guān)聯(lián)單位,二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票是26000,當(dāng)時(shí)沒(méi)有填增值稅報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局讓改當(dāng)時(shí)報(bào)表,填增值稅報(bào)表到未開(kāi)票收入,應(yīng)該填哪一欄,另外小規(guī)模季度收入不到30萬(wàn),免交增值稅。
民工在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候算從業(yè)人數(shù)嗎?
我們公司與B公司是同一個(gè)法人,股東,獨(dú)立核算,B公司派員工來(lái)我們公司,社保工資應(yīng)該誰(shuí)付呢
老師好,我們需要開(kāi)張發(fā)票。裝修后的石膏板木板以及裝修后剩余的廢料垃圾,清運(yùn)費(fèi)。需要開(kāi)張發(fā)票,。我應(yīng)該開(kāi)建筑服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)。我們是個(gè)家政公司
中秋發(fā)放的補(bǔ)貼金,是計(jì)入福利費(fèi)嗎?可以不計(jì)福利費(fèi)并入工資補(bǔ)助費(fèi)嗎?
老師您好請(qǐng)問(wèn),同事國(guó)外出差給國(guó)外客戶買(mǎi)的禮品,價(jià)格不高人民幣140塊錢(qián)。給他報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候需要視同銷(xiāo)售嗎
建筑行業(yè) 2020年簽訂的工程協(xié)議 2023年簽訂工程確認(rèn)書(shū)116萬(wàn),一直收不到貨款 法院判決書(shū)116萬(wàn)元,于2024.12.30收到工程款25萬(wàn);2025年7月份收到10萬(wàn)元,針對(duì)2025年7月份收到的10萬(wàn)元,也開(kāi)了工程款發(fā)票,賬上還有31萬(wàn)合同成本,針對(duì)收到的10萬(wàn)元,如何結(jié)轉(zhuǎn)工程成本
老師,我們公司名下沒(méi)有車(chē),產(chǎn)生了油費(fèi),我們現(xiàn)在用的車(chē)是另一家公司的車(chē),這家公司是我們公司的股東之一,而且這家公司是我們法人A獨(dú)資的,同時(shí)我們公司的法人及另一個(gè)股東也是A,那這種情況,我們還需要寫(xiě)租車(chē)協(xié)議讓油費(fèi)合理化嗎
老師,建筑企業(yè)的零星工程,怎么開(kāi)發(fā)票
80萬(wàn)的工傷執(zhí)行款要以什么入賬,如何做賬務(wù)處理。
個(gè)體戶沒(méi)有對(duì)公賬戶,購(gòu)材料要打款給個(gè)體戶法人,這個(gè)會(huì)計(jì)記賬憑證怎么寫(xiě)?收到發(fā)票,款已經(jīng)支付,現(xiàn)在不知道憑證上的摘要和會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě)?
是不是第10欄
你好,是的,就是這樣子的。
增值稅實(shí)行減按1%計(jì)算的,30000的含稅收入增值稅怎么算,填哪一欄?
你好,你這個(gè)用30000÷1.01就可以了,填到第10行。
減除的2%用不用在增值稅報(bào)表里填列?
你好,是的,這個(gè)不需要的。
分錄怎么做老師
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
增值稅不是不超30萬(wàn)不用交,分錄我該把這筆稅轉(zhuǎn)哪里
你好轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
好的老師,謝謝
你好,不用客氣的了。
我按1%算不含稅金額,去填報(bào)表,自動(dòng)出來(lái)的稅額加不含稅不等于30000的含稅金額
你好,如果你那邊系統(tǒng)是這樣設(shè)置的話,你填一下按3%來(lái)算的數(shù)據(jù)看看。
正常來(lái)說(shuō)直接填1%就好了,系統(tǒng)它能自動(dòng)換算的。
系統(tǒng)第10欄是不含稅金還是含稅金額
你好,是填不含稅金額了