你好,這個(gè)實(shí)際屬于運(yùn)輸服務(wù)。
我是開著車領(lǐng)著一幫老頭老太太干綠化的,相當(dāng)于他給我車費(fèi),我拉他們出去干活,就去工地干綠化,當(dāng)年底給公司算賬的時(shí)候,非要我開專票,專票要交一部分稅,這樣我干的錢就少了,我想問一下,開專票的問題是綠化工地的開,還是我們農(nóng)民工工人開,當(dāng)時(shí)讓我們干活的時(shí)候說一天多少錢,一個(gè)人多少錢,從來沒提什么票的事兒,到年底跟他算賬了,嗯,非得說開什么專票,他不是能抵扣稅嗎,他說我不給他開專票。他就沒法給我打錢。然后就非逼著我給他開專票。不給開票他就不給錢。
老師好我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),小規(guī)模,我是做汽車救援托運(yùn),有個(gè)同行朋友讓我代開,保險(xiǎn)公司免費(fèi)救援,的拖車費(fèi)用,因?yàn)樗麄儾皇?,一次結(jié)清,比如半年一結(jié)清,我的同行需要開發(fā)票,4萬元發(fā)票我怎么給他開,或者能給他開嗎?我怎么報(bào)稅呀!
我現(xiàn)在在溫州,自己有輛吊車,在工地上干活,工地老板找我結(jié)賬的時(shí)候讓我給他開發(fā)票,請問下稅率是多少呀?假如不開票的情況下他要給我一萬塊錢,那開票我應(yīng)該開多少呢(包含稅費(fèi)在內(nèi))?我要怎么開發(fā)票呢?
老師,我有2個(gè)問題問下你,這個(gè)憑證后面的發(fā)票是我們公司的員工,這名員工叫鄧華良,然后他是個(gè)管理人員,管理了很多事情,這個(gè)發(fā)票是鄧華良員工本人去代開的,因?yàn)樗稚夏昧撕芏嘣紤{證,一些餐費(fèi),都是手寫的一些收據(jù)之類的,還有修車的一些單據(jù),很雜,還有運(yùn)輸拖車費(fèi),那么他就去代開了,這樣做是不是不合規(guī)呀,有什么大問題不?
老師,我想問一下,那個(gè)我不知道開票的時(shí)候,一百多個(gè)明細(xì)稅收分類編碼大類是啥?在哪里查詢,比如牛皮干這個(gè)單品,那就是豆制品*牛皮干,這個(gè)豆制品比如這個(gè)大類可以用什么查找出來呢?我想知道
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個(gè)數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個(gè)人賺1萬設(shè)計(jì)費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個(gè)人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報(bào)增值稅!免抵退申報(bào)沒有提交申報(bào)!下個(gè)月再提交申報(bào)!因有一個(gè)對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報(bào)的8月份增值稅申報(bào)表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個(gè),這個(gè)是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個(gè)月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個(gè)怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個(gè)人卡支付的,請問這個(gè)分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項(xiàng)目,這個(gè)裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)處理把視同銷售的稅金和成本一起計(jì)入銷售費(fèi)用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
不是屬于現(xiàn)代服務(wù)里面的嘛?
我在現(xiàn)代服務(wù)里面找到了一個(gè)“拖車費(fèi)”的編碼
你好,你發(fā)來看下,我剛剛搜了一下,沒有叫拖車費(fèi)No這個(gè)編碼。
交通事故救援拖車30499
你好30499是其他現(xiàn)代服務(wù) 這是他自己加進(jìn)去的
我是說拖車費(fèi)是他自己加進(jìn)去的。
我認(rèn)為拖車費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù),沒有,就肯定得加進(jìn)去啊
因?yàn)樗褪蔷仍宪囐M(fèi),不是交通運(yùn)輸
你好,這個(gè)看稅務(wù)局的認(rèn)定了。你看稅務(wù)局給你核定的稅率是多少?
小規(guī)模,1%的稅率
你好,那就沒關(guān)系,只要稅率沒問題就行。 不過,這個(gè)說起來是屬于貨物運(yùn)輸服務(wù)。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。