你好,庫管不需要核對入庫材料單價和金額,只負(fù)責(zé)數(shù)量。
生產(chǎn)企業(yè),主要的成本是原材料,運(yùn)費(fèi),包裝物,但是運(yùn)費(fèi)不能取得發(fā)票,我們財務(wù)是按原材料和包裝物的價格做的成本,倉庫想把運(yùn)費(fèi)的也算入成本里?請問可以嗎?
原材料運(yùn)費(fèi)和原材料采購入庫單不同步,原材料運(yùn)費(fèi)公司員工提貨時就付款了,但是倉管會到第二天,第三天入庫,這個原材料運(yùn)費(fèi)怎么管理做賬好呢?我們是進(jìn)銷存軟件!我是讓倉管啥時候入庫,把運(yùn)費(fèi)給備注上,這樣我也要自己再慢慢核對,當(dāng)時做不了會計分錄賬,我這樣做也不對吧,有簡便方法嗎?
請問,我是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,購進(jìn)的原材料庫管都是含稅入原材料進(jìn)銷存,出貨也是含稅出庫那么作為會計核算成本的時候還有做入庫的時候該選用怎樣的科目進(jìn)行怎樣核算呢?
老師,管家婆財貿(mào)雙全,原材料購進(jìn)的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉(zhuǎn)成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不是有一步借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,管家婆財貿(mào)雙全,原材料購進(jìn)的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉(zhuǎn)成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不是有一步借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風(fēng)險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
老師好如果預(yù)收減少900那資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,怎么調(diào),預(yù)收減少是因為預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個A單位欠我貨款,但是這個錢是由B單位來還的,他們兩個是一個法人,那這個需要準(zhǔn)備一個什么證明嗎?
聘用的員工是退休人員,已經(jīng)退休了又出來打工,工資怎么申報?是在勞務(wù)費(fèi)那里申報嗎?需要按照勞務(wù)費(fèi)扣除個稅嗎?
老師,現(xiàn)在向銀行借款10萬,應(yīng)付賬款5萬,結(jié)果把10萬都付給了客戶,客戶把多出來的5萬元轉(zhuǎn)給了我司的友情個人,前財務(wù)做賬掛:其他應(yīng)付款-友情個人,這樣做賬合規(guī)嗎?
老師發(fā)票金額418.7稅務(wù)局可以抵扣金額415.48老師怎么做賬呢?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報科技型中小企業(yè)申報,我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費(fèi)用加計扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費(fèi)用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請問老師,股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”,可以做實收資本科目嗎
老師,我公司庫管是需要核對單價與金額的,所以我怎么處理才能跟庫管用步
可以由庫管在驗收入庫時根據(jù)合同對材料數(shù)量、單價及相關(guān)運(yùn)費(fèi)核算,填寫入庫單,最后交由財務(wù)審核記賬,這樣二者能保持同步。
合同里面不含運(yùn)費(fèi),也未說明運(yùn)費(fèi),由于時間緊,特發(fā)的順豐。
可以拿運(yùn)費(fèi)結(jié)算的發(fā)票作為依據(jù)
是作為依據(jù),就是庫管在入庫的時候,運(yùn)費(fèi)怎么處理?是把價格加到某一項原材料里嗎?
是的,核算入庫單價時包含運(yùn)費(fèi)。
謝謝老師
不客氣同學(xué),應(yīng)該的。