您好,如果是異的項(xiàng)目是有的
老師,這里的其他企業(yè) 先稅后分 是指先交企業(yè)所得稅,然后分配房產(chǎn),然后再交個(gè)人所得稅嗎?
老師您好!算出口退稅的話,是用那個(gè)開票金額* 退稅率嗎?我們是13% 的稅率?還是說要先除以1.13再*0.13?
老師,建筑行業(yè)異地項(xiàng)目 要開外管證,在異地預(yù)交稅款的那種。能先開發(fā)票,然后等周一再到當(dāng)?shù)仡A(yù)交稅款嗎?這個(gè)預(yù)交稅款,開票,開具外管證有順序規(guī)定嗎?
老師,您好!資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的,是說明有留抵嗎?然后我再銷售,需要繳納增值稅的時(shí)候,是先會(huì)把留抵抵掉嗎?謝謝!
建筑公司預(yù)交稅款然后八月份開的票 現(xiàn)在預(yù)交稅款只能預(yù)交上個(gè)月的 然后我電子稅務(wù)局上的預(yù)交稅款表格為上個(gè)月但我開票為本月 這個(gè)款能退回嗎 不能退回的話這個(gè)款應(yīng)該怎么辦 我試了好像是不能修改的
自用的房地產(chǎn)指的是什么 是固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)
?老師請問一下,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收到政府補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務(wù)開票核對(duì)交6月稅,已交稅了!問一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報(bào)怎么處理呢?
老師,只買社保,不做工資,每個(gè)月繳納社保的時(shí)候,要需要計(jì)提嗎
老師我們公司給這個(gè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)了3051.9,但是對(duì)方只開了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對(duì)方代收的車船稅。我們公司應(yīng)該怎么做賬?轉(zhuǎn)了3051.9是對(duì)公轉(zhuǎn)的?
老師,請問一下公戶發(fā)放工資,老板也可以領(lǐng)工資的吧?公戶轉(zhuǎn)給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為 75萬元的商品。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 80 萬元,增值稅稅額為 10.4萬元,滿足銷售商品收入確認(rèn)條件,合同約定乙公司有權(quán)在三個(gè)月內(nèi)退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項(xiàng)。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為12%。會(huì)計(jì)分錄怎么做
對(duì)方扣了我們一千,說是罰款,這個(gè)錢已開票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問EXW報(bào)關(guān)10000,報(bào)關(guān)單上雜費(fèi):500元(客戶自己承擔(dān)的,出口發(fā)票備注怎寫?
法人有2臺(tái)車租給公司,一臺(tái)2025.1~12月 每月租金800, 一臺(tái)2025.4-12月 每月租金500,問一直沒開票,現(xiàn)在補(bǔ)開票,怎么開?可以省稅?
能具體給講一下嗎老師?什么樣的項(xiàng)目要預(yù)交、預(yù)交多少、后期怎么退等
比如在外地承包了一個(gè)項(xiàng)目,就要先交稅,如果多交了,在公司注地申請退稅
預(yù)交多少呢?怎么算是多交了?預(yù)交的這個(gè)稅費(fèi)是開票前就要交嗎還是啥?還有就是,項(xiàng)目的話僅限于工程類的項(xiàng)目嗎?
一般人增值稅是按2%預(yù)交的。開了票就要先交的,工程類的,房產(chǎn)方面的都有
這個(gè)地方你可以看下稅一,這個(gè)有詳細(xì)的解說
好的,那怎么算是多交了呢老師?申請退稅的話麻煩嗎?
一般不會(huì)多交,只會(huì)在項(xiàng)目地補(bǔ)交
不麻煩,直接帶上資料就可以