不一定的哈,比如處置固定資產(chǎn)的收入開(kāi)票是計(jì)入固定資產(chǎn)清理

增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用) 工程款在這個(gè)表里邊算是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額還是應(yīng)稅貨物銷售額????
老師,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)里面怎么沒(méi)有提現(xiàn)應(yīng)稅服務(wù)的銷售額?
企業(yè)零申報(bào),其他表提交后,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)還有需要填寫(xiě)的數(shù)據(jù)嗎
增值稅申報(bào)表中,按適用稅率計(jì)稅銷售額和應(yīng)稅貨物銷售額的數(shù)不一致,是為什么?
開(kāi)票系統(tǒng) 開(kāi)具發(fā)票的本年不含稅收入金額與稅務(wù)系統(tǒng) 增值稅申報(bào)表 金額不一致,是什么原因呢?增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是什么意思呢?增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表本年累計(jì)金額是(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額+(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額的合計(jì)數(shù)嗎?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過(guò),也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬(wàn)二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬(wàn),現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開(kāi)發(fā)票?一年一開(kāi)還是一次12萬(wàn)都能開(kāi)出來(lái)?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的


沒(méi)有固定資產(chǎn)的收入
我說(shuō)的是假如,要分析數(shù)據(jù),不是一定相等