同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
由于預(yù)收賬款負(fù)數(shù)金額較大,所以資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)金額較低,這樣的報(bào)表有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們采用線上收預(yù)付款有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,現(xiàn)在金額小,金額大了后會有沒有什么稅務(wù)和法律風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款金額比較大 開票金額3000萬,預(yù)收賬款338萬, 這樣有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好,請問預(yù)付賬款余額很大有什么風(fēng)險(xiǎn)!
老師預(yù)收賬款余額過大為什么會有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
老師 股東分紅是按照內(nèi)賬流水分紅還是按照外賬未分配利潤分紅呢?
老師,請問一下我們是商貿(mào)公司給另一家也是商貿(mào)公司借款,利息按照銀行利率收,請問利息開票的名稱選擇什么,稅目是什么?
老師麻煩問一下公司把名下的貨車賣給了分公司,開具了二手車銷售發(fā)票,請問需要交哪些稅?
開公司車子出去,取得的高速公路通行費(fèi)發(fā)票入汽車費(fèi)還是差旅費(fèi),還是什么?
企業(yè)的無票支出每次500元嗎?還是說固定每月不要超過多少!公司買了蛋糕那些沒有發(fā)票的
甲公司適用的所得稅稅率為25%,2×24年實(shí)現(xiàn)利潤總額1000萬元,本年轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100萬元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異80萬元,上述暫時(shí)性差異均影響損益。不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng),甲公司2×24年應(yīng)交所得稅為( )萬元。
產(chǎn)假期間應(yīng)發(fā)績效工資嗎?
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,唯一自然人股東轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)給另一自然人。 采用凈資產(chǎn)核定法,企業(yè)當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表中企業(yè)實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤,所有者權(quán)益這些項(xiàng)目看哪個(gè)數(shù)值計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)稅?。?/p>
老師,為啥投房里面有的分錄是其他綜合收益,有的題寫的又是留存收益(盈余公積,未分配利潤)呢
請教,2022年取得了成本發(fā)票,被證實(shí)是虛開,有稅務(wù)處理決定和處罰決定書,錢已經(jīng)繳納,想請教如何調(diào)整當(dāng)年的應(yīng)付賬款明細(xì)?借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅、?那原來的應(yīng)付賬款如何減少呢?
?您好,簡單來說是隱藏收入和虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn) 1.預(yù)收賬款金額較大可能引發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括未及時(shí)確認(rèn)收入、增值稅繳納問題以及可能的稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)。大額預(yù)收賬款容易引起稅務(wù)部門的關(guān)注,增加被稅務(wù)稽查的概率。 2.預(yù)付賬款長期掛賬,可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)懷疑存在虛開發(fā)票,還有存在資金占用或轉(zhuǎn)移利潤行為。