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我公司是先采購借支備用金,后材料入庫報銷款,供應(yīng)商在開發(fā)票怎么做賬啊

2025-03-20 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-20 15:00


借:其他應(yīng)收款
貸:庫存現(xiàn)金
收到發(fā)票
借:原材料
貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶9405 追問 2025-03-20 15:15

不是是有入庫單采購先報銷了。供應(yīng)商后面再開發(fā)票怎么做賬

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快賬用戶9405 追問 2025-03-20 15:16

未收到發(fā)票的時候怎么紅沖采購借支款啊 收到發(fā)票了的話要不要紅沖采購的報銷款

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齊紅老師 解答 2025-03-20 15:20

先暫時不用沖,收到了再沖

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齊紅老師 解答 2025-03-20 15:20

你先掛在其他應(yīng)收賬款上面

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快賬用戶9405 追問 2025-03-20 15:24

是采購報銷的時候接原材料 貸銀行存款 其他應(yīng)收款? 那收到發(fā)票的時候紅沖采購報銷款 按發(fā)票金額做賬嗎 借原材料 稅額 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商不經(jīng)過采購人員了啊

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齊紅老師 解答 2025-03-20 15:25

如果員工沒有支錢,就不用通過采購人員,直接公賬付就可以了

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快賬用戶9405 追問 2025-03-20 15:26

支了備用金

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齊紅老師 解答 2025-03-20 15:30

支了就按我上面的分錄來做就可以

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快賬用戶9405 追問 2025-03-20 15:35

那收到了發(fā)票沖的分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2025-03-20 15:37

借:原材料
貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶9405 追問 2025-03-20 15:42

采購有入庫單未收到發(fā)票報銷的時候分錄是:借材料暫估 貸其他應(yīng)收款。 收到發(fā)票后先紅沖掉 再:按照發(fā)票金額做賬借:原材料 應(yīng)交稅費 貸其他應(yīng)收款 是嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-20 15:44

是的,如果是暫估,是這樣做的

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快賬用戶9405 追問 2025-03-20 15:50

單獨補給采購人員的款呢

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齊紅老師 解答 2025-03-20 15:52

意思是他還多付了,是吧,那就加上其他應(yīng)付款,用這個科目,然后再轉(zhuǎn)給員工

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快賬用戶9405 追問 2025-03-20 16:25

那銀行存款就不是當月的了 發(fā)票都是次月收到了

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齊紅老師 解答 2025-03-20 16:26

銀行存款是什么時候付了就什么時候做

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齊紅老師 解答 2025-03-20 16:26

你這個銀行存款是支付給對方供應(yīng)商了嗎?

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快賬用戶9405 追問 2025-03-20 16:30

是支付給采購人員的報銷款

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齊紅老師 解答 2025-03-20 16:34

比如他先借了100,發(fā)生了200
借:其他應(yīng)收款100
貸:庫存現(xiàn)金100
他報銷剩下的100
借:其他應(yīng)收款100
貸:銀行存款100
收到發(fā)票
借:原材料200
貸:其他應(yīng)收款200

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快賬用戶9405 追問 2025-03-20 16:35

意思就是采購人員買材料報銷時 超出借支部分的公司這邊再轉(zhuǎn)給采購人員 后續(xù)到票的時候怎么做 我第三部分還是沒懂 紅沖了的話 那銀行存款就不是當月發(fā)生的了 直接計入成本的我話 不紅沖 后面到票了原材料不是計入重復了嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-20 16:37

你前面是先掛在其他應(yīng)收款里面,并沒有入原材料,哪里會重復

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齊紅老師 解答 2025-03-20 16:38

你看我這幾筆分錄就知道了

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借:其他應(yīng)收款
貸:庫存現(xiàn)金
收到發(fā)票
借:原材料
貸:其他應(yīng)收款
2025-03-20
你好,你如果沒有收到發(fā)票,先借庫存商品暫估貸其應(yīng)付賬款
2025-03-20
借應(yīng)付賬款 貸原材料, 然后再做發(fā)票的,借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,貸銀行存款。
2023-01-06
你好同學,選擇其他與經(jīng)營活動相關(guān)的現(xiàn)金支出。 希望幫到您!如滿意請給予五星好評謝謝哈!
2022-05-07
你好,匯算清繳的時候,有對無票支出做納稅調(diào)增處理嗎
2023-03-23
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