未結(jié)束項目時收到款項 首期款:收到首期款時,應借記 “銀行存款” 或 “庫存現(xiàn)金” 科目,貸記 “預收賬款” 科目。例如,收到客戶支付的首期款 3000 元,會計分錄為:借:庫存現(xiàn)金 3000,貸:預收賬款 - [客戶姓名] 3000。 中期款:收到中期款時,同樣借記 “銀行存款” 或 “庫存現(xiàn)金”,貸記 “預收賬款”。假設(shè)收到中期款 5000 元,分錄為:借:銀行存款 5000,貸:預收賬款 - [客戶姓名] 5000。 項目結(jié)束確認收入 項目結(jié)束并滿足收入確認條件時,將預收賬款轉(zhuǎn)為收入。假設(shè)該項目總金額為 10000 元,之前已收到首期款和中期款共 8000 元,尾款 2000 元也已收到,確認收入的會計分錄為:借:銀行存款 2000,預收賬款 - [客戶姓名] 8000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000。 如果公司不設(shè)置 “預收賬款” 科目,也可以通過 “應收賬款” 科目來核算,收到款項時貸記 “應收賬款”,確認收入時再進行相應的結(jié)轉(zhuǎn)。

老師您好 有個關(guān)于銷賬的問題 我們結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收到款了 借:銀行存款 貸:應收賬款 可是我們收款只有一張回單 那我怎么確認這張收款是哪個商品項目名稱 出運批次等等付給我們的呢 我們付款銷賬是有付款申請單赴在后面能看到商品項目和出運批次等等 難道到款項的金額我們只能從輔助余額表里找應收帳款對應的金額 那金額也太多了 不是很難找嗎 有什么好的方便的辦法嗎 老師
老師,我們公司是一家租賃公司,有兩臺車是掛在我們公司名下的,有的單是他們自己拿單去結(jié)賬了,月結(jié)的單子就由我們公司收到款,再由我們付給他。他們自己去結(jié)賬的單子我要怎么做賬,還有我們要付給他的,把每個月匯總好,我銷售時做的是:借應收賬款2萬 貸主營業(yè)務(wù)收入_2號車 2萬 收到貨款就直接記 借應付賬款2萬 貸 應收賬款 2萬 這樣可以嗎
老師你好,前面掛賬貨款31151元。這個商家的房子是我公司裝修,欠我們尾款7200。8月份付了13940元給商家,老板娘說賬清了。我算了一下,中間還有10011元。老板娘說在10011元是后面增加項目,她以為這錢收不回來了,所以沒掛在賬上。這個賬務(wù)怎么處理?我是這樣做的 借:應付賬款---xx供應商 31151 貸:應收賬款--xx項目 7200 主營業(yè)務(wù)收入 10011 銀行存款 13940 但我覺得10011放在主營業(yè)務(wù)收入不太妥,請老師指點一下
#提問#,老師,我們公司有個項目是走的內(nèi)賬。實際掛靠的別的公司的,沒有走我們公司的賬,但實際是我們承接的項目,然后我們負責墊資,被掛靠的那個公司有了項目回款在通過私戶什么的把錢轉(zhuǎn)給領(lǐng)導。我們做的是建筑工程類的,材料是我們自己采購,然后因為我們采購,欠人家材料款,一直沒付,然后被對方起訴了,法院直接把我們公司賬戶凍結(jié)了,并且劃扣了貨款(但是這家供應商不是走的我們公司的賬,走的被掛靠公司那的,實際業(yè)務(wù)他知道是我們在做,所以告了我們),那這個法院從我們公戶劃扣的錢我應該怎么入賬?
老師,我們是做個體工商戶的內(nèi)賬,不涉及對外報稅啥的但是我們有這種情況,現(xiàn)在我們往來科目只有兩個科目,一個應收和應付,但是有的人是先給了錢,他們給放到應收里面去了貨還沒拿,像這樣子串戶到時候應收賬款總賬還是對不清楚呀,因為我們的那個賬比較大
劉老師大類是安防設(shè)備,安防設(shè)備下還有許多細分類
老師,28萬利潤,股份想分紅怎么交稅
老師好,我們公司開回來一堆來路不明的固定資產(chǎn)的發(fā)票,要怎么做才會沒有風險呢
企業(yè)所得稅怎么計算繳納?
小規(guī)模納稅人年開票超120萬,會怎么樣
老師10月份社保,只交補之前1-9月金額,10月份當月的社保不繳納嗎?
老師您好,我們一直是從公賬提備用金出來給員工發(fā)提成,每月提得挺多的,我們目前成本票太少,我想著以后公賬給員工發(fā)提成這樣是不是更好些?
25年給6個員工申報了全年一次性獎金,還差一個沒申報,這個月可以申報嗎
老師,做受益人備案是用個人登錄 還是法人登錄
老師我的進賬是3個點,,我往外開13的票,實際算法是加多少個點啊,應該按不含稅價還是含稅價計算呢?
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝