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您好!老師麻煩問一下我們是銷售涂料的公司我們收款是有首期款,中期款,尾款這樣類收款的,這個小項目沒有結(jié)束的時候是不是收到的錢只有掛賬,等這個項目結(jié)束以后在確認收入嗎?我們做的都是家裝小單,主要是一內(nèi)賬為主,客戶都是個人,這個收到的錢我應該掛賬在那個科目

2025-03-20 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-20 11:22

未結(jié)束項目時收到款項 首期款:收到首期款時,應借記 “銀行存款” 或 “庫存現(xiàn)金” 科目,貸記 “預收賬款” 科目。例如,收到客戶支付的首期款 3000 元,會計分錄為:借:庫存現(xiàn)金 3000,貸:預收賬款 - [客戶姓名] 3000。 中期款:收到中期款時,同樣借記 “銀行存款” 或 “庫存現(xiàn)金”,貸記 “預收賬款”。假設(shè)收到中期款 5000 元,分錄為:借:銀行存款 5000,貸:預收賬款 - [客戶姓名] 5000。 項目結(jié)束確認收入 項目結(jié)束并滿足收入確認條件時,將預收賬款轉(zhuǎn)為收入。假設(shè)該項目總金額為 10000 元,之前已收到首期款和中期款共 8000 元,尾款 2000 元也已收到,確認收入的會計分錄為:借:銀行存款 2000,預收賬款 - [客戶姓名] 8000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000。 如果公司不設(shè)置 “預收賬款” 科目,也可以通過 “應收賬款” 科目來核算,收到款項時貸記 “應收賬款”,確認收入時再進行相應的結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶5150 追問 2025-03-20 11:36

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-20 11:46

滿意請給五星好評,謝謝

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未結(jié)束項目時收到款項 首期款:收到首期款時,應借記 “銀行存款” 或 “庫存現(xiàn)金” 科目,貸記 “預收賬款” 科目。例如,收到客戶支付的首期款 3000 元,會計分錄為:借:庫存現(xiàn)金 3000,貸:預收賬款 - [客戶姓名] 3000。 中期款:收到中期款時,同樣借記 “銀行存款” 或 “庫存現(xiàn)金”,貸記 “預收賬款”。假設(shè)收到中期款 5000 元,分錄為:借:銀行存款 5000,貸:預收賬款 - [客戶姓名] 5000。 項目結(jié)束確認收入 項目結(jié)束并滿足收入確認條件時,將預收賬款轉(zhuǎn)為收入。假設(shè)該項目總金額為 10000 元,之前已收到首期款和中期款共 8000 元,尾款 2000 元也已收到,確認收入的會計分錄為:借:銀行存款 2000,預收賬款 - [客戶姓名] 8000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000。 如果公司不設(shè)置 “預收賬款” 科目,也可以通過 “應收賬款” 科目來核算,收到款項時貸記 “應收賬款”,確認收入時再進行相應的結(jié)轉(zhuǎn)。
2025-03-20
應收對應的二級科目是那個公司 你們銷售出去應該有銷售合同
2020-08-18
是你們的主營業(yè)務(wù)可以計入主營業(yè)務(wù)收入
2022-09-01
看明細賬,用應收代替預收是可以的,應收貸方是你預收的貨款,應收借方表示你實際應收的貨款 你如果覺得這樣比較麻煩,就單獨設(shè)置預收賬款和預付賬款,這樣比較清晰
2024-04-06
根據(jù)完工進度,你有完工進度的時候就可以確認部分收入。完工之后,全部都得做收入。
2025-08-06
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