你好,你這個(gè)其實(shí)最好就是開一個(gè)帶折扣的發(fā)票。把這個(gè)耳機(jī)的給他折扣掉。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事彩電的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)。2019年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售M型彩電,取得含增值稅價(jià)款6780000元,另收取包裝物租金56500元。 (2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺(tái),N型彩電同期含增值稅銷售單價(jià)4520元/臺(tái),舊彩電每臺(tái)折價(jià)316.4元。 (3)購進(jìn)生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額390000元。 (4)購進(jìn)勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。 (5)購進(jìn)一輛銷售部門和職工食堂混用的貨車,取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額78000元。 (6)組織職工夏季旅游,支付住宿費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元。 (7)將自產(chǎn)Z型彩電無償贈(zèng)送給某醫(yī)院150臺(tái),委托某商場代銷800臺(tái),作為投資提供給某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)400臺(tái);購進(jìn)50臺(tái)電腦獎(jiǎng)勵(lì)給業(yè)績突出的職工。 各項(xiàng)分錄
1.甲計(jì)算機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下(1)從乙企業(yè)處購進(jìn)生產(chǎn)用原材料和零部件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款1800000元、增值稅稅額234000元,貨物已經(jīng)驗(yàn)收入庫,貨款和稅款未付。(2)向乙企業(yè)銷售大型電子顯示屏,開具了普通發(fā)票,含稅銷售額為90400元,調(diào)試費(fèi)收入為22600元。制作過程中委托丙公司進(jìn)行專項(xiàng)加工,支付加工費(fèi)20000元,增值稅稅額為2600元,取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票。(3)進(jìn)口原材料一批,關(guān)稅完稅價(jià)格為50000元,關(guān)稅稅率為10%,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。(4)贈(zèng)送給某希望小學(xué)自制電腦10臺(tái),計(jì)稅價(jià)格為每臺(tái)4500元。(5)委托某電腦城代銷一批電腦,取又得代銷清單,注明價(jià)稅合計(jì)45200元,合同規(guī)定支付了5%的代銷手續(xù)費(fèi)。(6)銷售電腦600臺(tái)給某電腦銷售公司,開出增值稅專用發(fā)票,注明貨款2700000元、增值稅稅額351000元。上述發(fā)票均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。
1.甲計(jì)算機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下(1)從乙企業(yè)處購進(jìn)生產(chǎn)用原材料和零部件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款1800000元、增值稅稅額234000元,貨物已經(jīng)驗(yàn)收入庫,貨款和稅款未付。(2)向乙企業(yè)銷售大型電子顯示屏,開具了普通發(fā)票,含稅銷售額為90400元,調(diào)試費(fèi)收入為22600元。制作過程中委托丙公司進(jìn)行專項(xiàng)加工,支付加工費(fèi)20000元,增值稅稅額為2600元,取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票。(3)進(jìn)口原材料一批,關(guān)稅完稅價(jià)格為50000元,關(guān)稅稅率為10%,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。(4)贈(zèng)送給某希望小學(xué)自制電腦10臺(tái),計(jì)稅價(jià)格為每臺(tái)4500元。(5)委托某電腦城代銷一批電腦,取又得代銷清單,注明價(jià)稅合計(jì)45200元,合同規(guī)定支付了5%的代銷手續(xù)費(fèi)。(6)銷售電腦600臺(tái)給某電腦銷售公司,開出增值稅專用發(fā)票,注明貨款2700000元、增值稅稅額351000元。上述發(fā)票均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。
2019年)甲公司為增值稅一般納稅人,某月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)銷售M型彩電,取得含增值稅價(jià)款6780000元,另收取包裝物租金56500元。(2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺(tái),N型彩電同期含增值稅銷售單價(jià)4520元/臺(tái),舊彩電每臺(tái)折價(jià)316.4元。(3)購進(jìn)生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額480000元。(4)購進(jìn)勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。(5)購進(jìn)一輛銷售部門和職工食堂混用的貨車,取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額96000元。(6)組織職工夏季旅游,支付住宿費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元。(7)將自產(chǎn)Z型彩電無償贈(zèng)送給某醫(yī)院150臺(tái),委托某商場代銷800臺(tái),作為投資提供給某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)400臺(tái)(Z型彩電每臺(tái)不含稅售價(jià)4300元);購進(jìn)50臺(tái)電腦獎(jiǎng)勵(lì)給業(yè)績突出的職工。已知:增值稅稅率為13%;取得的扣稅憑證已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計(jì)算應(yīng)交增值稅。
2019年4月,某電視機(jī)廠生產(chǎn)出最新型號(hào)的彩色電視機(jī),每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)為5000元,當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向各大商場銷售電視機(jī)2000臺(tái),對(duì)這些大商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清的2000臺(tái)電視機(jī)貨款均給予了5%的銷售折扣(2)8日,銷售給外省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái)用于銷售并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為5000元,增值稅為450元(3)10日,采用以舊換新方式,從消費(fèi)者個(gè)人手中收購舊型號(hào)電視機(jī),銷售新品型號(hào)電視機(jī)100臺(tái),每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元(4)15日,購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,專用發(fā)票已認(rèn)證(5)20日,向某福利機(jī)構(gòu)贈(zèng)送電視機(jī)20臺(tái)要求:計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅并做出相關(guān)會(huì)計(jì)處理
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票???
付款25萬當(dāng)28萬用,這3萬是沖費(fèi)用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
那樣就不用視同銷售了對(duì)嗎?也就不需要把耳機(jī)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了是吧?
你好是的,就是這樣子理解。
那發(fā)票電腦開6000(含稅)耳機(jī)開0.01可以嗎?
你好,不要這樣開,你可以耳機(jī)開800,然后再折扣800就好了。
好的 再問您個(gè)問題 就是真是贈(zèng)品視同銷售的話 賬務(wù)上具體怎么操作?贈(zèng)品發(fā)票怎么開?
你好,你如果發(fā)票上面沒有開這個(gè)在稅務(wù)局看來就是正常的銷售,你當(dāng)做不開票收入進(jìn)行申報(bào)。
不開票收入按市場價(jià)定價(jià)嗎?或者對(duì)方要求開贈(zèng)品沒有價(jià)格的發(fā)票怎么處理?
你好,是的,不開票的話稅務(wù)局就按市場價(jià)來的。
要是客戶要求開0元的贈(zèng)品發(fā)票怎么辦? 可以把贈(zèng)品的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
你好,你可以做轉(zhuǎn)出,但是不建議,因?yàn)槎悇?wù)局他會(huì)給你核定一個(gè)收入,讓你交稅。
那我們就做折扣吧 那樣就沒有問題了是吧?
你好,是的,最好就是帶折扣。
帶折扣就不屬于視同銷售了對(duì)吧?
你好,是的,因?yàn)槟惆l(fā)票上面已經(jīng)有了,而且有市場的價(jià)格
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。