免增值稅,開發(fā)票稅率那填免稅
我們給B開票,合同是技術(shù)開發(fā),在科技局備案后,開普票,可以享受免增值稅,我們的成本,A公司開給我們,收橫廣 1%的專票,還能享受 技術(shù)開發(fā)合同的免稅政策嗎?下圖是成本票
技術(shù)開發(fā)合同科技局已經(jīng)備案啦,現(xiàn)在要開票開“技術(shù)服務(wù)”直接選免稅可以嗎?免稅開票可以是增值稅專業(yè)發(fā)票嗎?(廣東)
老師我公司是一般納稅人,做了免稅備案,開票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),那么稅率是開免稅還是0%呢
到科技廳備案過的技術(shù)專利轉(zhuǎn)讓,開票是開免增值稅發(fā)票還是開零稅率發(fā)票?
老師,我們在科技局備案了一份技術(shù)開發(fā)合同,免增值稅,開發(fā)票稅率那填免稅還是0稅率
提供勞務(wù)派遣服務(wù)差額計(jì)稅開具的5%發(fā)票可以抵扣嗎
老師,簽勞務(wù)合同的要素是什么?勞務(wù)合同有什么規(guī)定?
系統(tǒng)問題12366在哪里找?
老師,什么是電放費(fèi)發(fā)票?
未稅成本11萬,173000含專票賣給客戶,進(jìn)項(xiàng)稅是9個(gè)點(diǎn),客戶利潤未稅3萬, 公司利潤多少?
24年有一筆費(fèi)用11月已開票的了,當(dāng)年沒入賬,今年可以入賬保險(xiǎn)嗎?款也是今年安排的!
請問所有者權(quán)益跟所有者是什么意思
老師國家不讓暫估成本嗎?
一個(gè)人應(yīng)出勤天數(shù)27天,實(shí)際出勤15天,有7天算陪產(chǎn)假,是不是出勤天數(shù)是15+7=22天算工資?
我有一個(gè)企業(yè)法人自然人股東持股 99%,另外一個(gè)自然人股東 1%,大家都沒有實(shí)繳過,現(xiàn)在賬上有 15 萬利潤,我已經(jīng)把 15 全部分紅給法人股東,也已經(jīng)申報(bào)繳納個(gè)稅了,已經(jīng)申簡易注銷公司了。請問這樣有問題嗎?我沒有分紅給另外一個(gè) 1% 的股東
好的,那我這邊怎么做賬呢,備案上面寫了,免稅后金額用于研發(fā),科目就不能用收入科目嗎
開發(fā)票,能正常做收入,只是不用確認(rèn)增值稅
是計(jì)入主營收入嗎
是的,是計(jì)入主營收入
免稅那部分要賬務(wù)處理嗎
免稅那部分,不要賬務(wù)處理。不確認(rèn)增值稅
那下個(gè)月增值稅申報(bào),免稅的金額這個(gè)填到哪里呢
填寫在免稅銷售額