您好,公戶打款給個(gè)人私戶就有很大的風(fēng)險(xiǎn),這種正常的借款就簽訂協(xié)議,公戶對公戶打款,按約定還款可能風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)。
現(xiàn)有三方 甲方:我公司 乙方:A公司 丙方:擔(dān)保人B A公司承租我公司空置房,B是A公司的租賃擔(dān)保人,A公司經(jīng)營產(chǎn)生電費(fèi),擔(dān)保人B代A公司繳納電費(fèi)后開具A公司的增值稅電費(fèi)發(fā)票后,A公司卻把電費(fèi)款直接匯入我公司賬戶,我公司接著把這筆款又由公司賬戶轉(zhuǎn)給了擔(dān)保人B,發(fā)票擔(dān)保人已交給了A公司,現(xiàn)在,我們公司收A公司匯款和我公司轉(zhuǎn)給擔(dān)保人的這兩筆款分別怎么做會(huì)計(jì)分錄?沒有發(fā)票。有什么辦法可以解決嗎?
我們公司掛靠在A公司做的工程項(xiàng)目怎么核算?采購設(shè)備以及工程款是由我們公司付款給A公司,A公司再轉(zhuǎn)給供貨方。工程結(jié)算也是甲方轉(zhuǎn)到A公司的公戶。開票都是A公司向甲方開票,供貨商也是開進(jìn)項(xiàng)票給A公司。請問: 1、這個(gè)工程業(yè)務(wù)我們公司需要內(nèi)外賬一起核算么?2、我們付給A公司的貨款怎么支付比較好?是掛往來?還是走私戶付款? 3、工程結(jié)算款我們要怎么收呢? 還是說全部走內(nèi)賬,不需要做外賬了?
甲方要付我們的一部分工程款,要求給我們按農(nóng)民工工資走一部分。 工程款給我們公司員工的,現(xiàn)在有兩種方法,老師看哪個(gè)比較合理? 一是我司員工平時(shí)實(shí)際的工資正常發(fā)(比如小A工資7000元,公司發(fā)7000元。甲方為走賬再發(fā)5000元)。5000元甲方發(fā)放,甲方報(bào)個(gè)稅。甲方發(fā)小A的5000,小A再轉(zhuǎn)回老板個(gè)卡(這些本就是工程款)。這樣的話,錢要轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,員工會(huì)多產(chǎn)生個(gè)稅,怎么解決 二是員工的工資分解兩部分(比如小A工資7000元,甲方發(fā)5000元(甲方發(fā)放,甲方申報(bào)個(gè)稅),我司發(fā)2000元(我司就發(fā)放和申報(bào)這2000)。這樣的話公司這幾個(gè)月的工資總額會(huì)突然減少,這樣有什么影響?計(jì)提工資該怎么處理
#提問#老師,有這么一個(gè)項(xiàng)目,我們公司A給B公司做了一個(gè)空調(diào)施工工程,施工工程又分包了一次給C公司,現(xiàn)在要通過A公司直接給C公司的施工人員發(fā)放農(nóng)民工工資,我怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理,怎么降低風(fēng)險(xiǎn),我覺得這么操作需要簽訂一個(gè)四方協(xié)議,但是B公司把C公司的工人會(huì)當(dāng)著是我們A公司的人員,四方協(xié)議簽訂肯定是行不通的,老師支支招,怎么來處理這件事
想請教一下:A、B兩家都是建筑公司,老板,股東都是一家人;我們現(xiàn)在公司員工工作任務(wù)不在項(xiàng)目現(xiàn)場的一般都是兩家公司的內(nèi)容都在做,簽的勞動(dòng)合同有A公司,也有B公司名義的;現(xiàn)在兩家公司都需要做員工工資提交成本,也需要稅務(wù)籌劃;那應(yīng)該這樣合理分配到兩家公司進(jìn)行操作
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
速達(dá)系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置在哪里
銷售農(nóng)資(農(nóng)藥或者肥料)屬于免稅嗎
老師,我是銷售方,我9月12號(hào)開的票,購買方9月15號(hào)報(bào)稅時(shí)可以抵扣嗎
速達(dá)軟件,三月份做的銷售開單,沖紅后的開單為什么在六月份
你好,老師買汽車上牌的費(fèi)用可以入到固定資產(chǎn)里面嗎?
出開發(fā)票在那個(gè)平臺(tái)開?
老師 一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù) 銷項(xiàng)稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
老師,深圳新公司首次弄公積金需要什么資料,什么流程啊,能詳細(xì)一點(diǎn)嗎,沒搞過
目前的操作的糾正:原路退回,在公戶對公戶打款
老師好!我內(nèi)賬該怎么做呢
如果按你的描述做賬:B的做賬:打款給A的員工,借其他應(yīng)收款-員工? ?貸銀行存款
內(nèi)賬的話可以:借其他應(yīng)收款-A? 貸銀行存款
老師好,甲方項(xiàng)目部借款是不還的,所以也不能做借款走公戶,這種付款一般都是直接當(dāng)費(fèi)用做了
您好,那就公對公,讓甲方給你開發(fā)票,不然走到費(fèi)用也不能稅前扣除
老師好!我兩邊公司都做,這樣可以不: B公司做借:應(yīng)付賬款—A公司 貸:銀行存款 A公司做借:工程施工-Z項(xiàng)目-招待費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款-B公司
您好,如果你們雙方之前有應(yīng)付應(yīng)收的往來掛賬這個(gè)是可以的