您好,我們賬里是不是有:成本未取得合法發(fā)票(如供應(yīng)商未開票、小額現(xiàn)金交易等)或 暫估入賬:成本暫估后未及時(shí)補(bǔ)票,計(jì)入工資的部分有沒有有申報(bào)個(gè)稅哦。如果是這些情況就要去在匯繳前取得發(fā)票,我們的原因?yàn)榫褪琴M(fèi)用發(fā)生了,但發(fā)票是25年年初取得,供應(yīng)商晚開發(fā)票了,
甲公司是一家集生產(chǎn)、加工、銷售為一體的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。2021年10月15日聘請(qǐng)方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)其2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師為項(xiàng)目合伙人,在復(fù)核工作底稿時(shí),注意到下列事項(xiàng)::(1)在實(shí)施存貨監(jiān)盤時(shí),存貨監(jiān)盤計(jì)劃要求,在對(duì)存貨盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行測(cè)試時(shí),采取從存貨盤點(diǎn)記錄中選取項(xiàng)目追查至存貨實(shí)物的方法。在抽盤過程中,審計(jì)項(xiàng)目組成員B發(fā)現(xiàn)1個(gè)樣本項(xiàng)目存在盤點(diǎn)錯(cuò)誤,要求甲公司在盤點(diǎn)記錄中更正該項(xiàng)錯(cuò)誤。項(xiàng)目組成員B認(rèn)為該錯(cuò)誤在數(shù)量和金額方面均不重要,因此,得出抽盤結(jié)果滿意的結(jié)論,不再實(shí)施其他審計(jì)程序。(2)在對(duì)銀行存款進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)基本存款賬戶采用積極式函證的方式,對(duì)期末金額較小的一般存款賬戶采用消極式函證方式,對(duì)期末余額為零的賬戶主要采用檢查相關(guān)記錄和原始憑證驗(yàn)證其余額。(3)在實(shí)施應(yīng)收賬款函證時(shí),由項(xiàng)目組成員C填寫詢證函后交由甲公司應(yīng)收賬款對(duì)賬員填寫郵寄地址,填寫后交由甲公司前臺(tái)寄發(fā)詢證函。(4)在確定存貨監(jiān)盤的范圍時(shí),A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為甲公司與存貨相關(guān)的內(nèi)部控制良好,故縮小了監(jiān)盤范圍。要求:針對(duì)上述第(1)至(4)項(xiàng),逐項(xiàng)指
ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)對(duì)甲公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)施審計(jì),A注冊(cè)會(huì)計(jì)師擔(dān)任項(xiàng)目合伙人,針對(duì)應(yīng)收賬款的審計(jì),審計(jì)工作底稿部分內(nèi)容摘錄如下:(1)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師將金額超過重要性水平的應(yīng)收賬款賬戶納入函證范圍,將交易頻繁但期末余額為零的賬戶排除在外。(2)因評(píng)估應(yīng)收賬款的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)水平為低,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師以2021年10月1日為函證截止日期,對(duì)于剩余期間發(fā)生的變動(dòng)實(shí)施控制測(cè)試。(3)應(yīng)收賬款詢證函由甲公司財(cái)務(wù)人員填寫,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師核對(duì)無誤后直接發(fā)出。(4)甲公司與其客戶乙公司產(chǎn)生貨款糾紛,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師同意將詢證函原件提供給甲公司作為訴訟證據(jù)。(5)甲公司的主要客戶在回函中增加“本信息既不保證準(zhǔn)確也不保證是最新的,其他方可能會(huì)持有不同意見?!睏l款,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為不影響回函可靠性。(6)回函顯示的差異金額小于明顯微小錯(cuò)報(bào)臨界值,注冊(cè)會(huì)計(jì)師同意了管理層無需調(diào)整的意見。要求:針對(duì)上述事項(xiàng),逐項(xiàng)指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng),如不恰當(dāng),請(qǐng)說明理由。
甲公司相關(guān)內(nèi)部控制和A注冊(cè)會(huì)計(jì)師實(shí)施的控制測(cè)試摘錄如下。假定不考慮其他條件,指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的處理是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),提出改進(jìn)意見。(1)控制活動(dòng):采購人員將新增供應(yīng)商信息表遞交至采購部高級(jí)經(jīng)理處,審批通過后由系統(tǒng)管理員錄入供應(yīng)商主文檔??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師抽取了本期若干新增供應(yīng)商信息表,檢查是否經(jīng)過采購部高級(jí)經(jīng)理審批。(2)控制活動(dòng):驗(yàn)收人員在收到商品時(shí)在系統(tǒng)中填寫入庫通知單,計(jì)算機(jī)將入庫通知單與訂購單進(jìn)行比對(duì),對(duì)不符事項(xiàng)形成例外報(bào)告,并進(jìn)行后續(xù)處理??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師詢問驗(yàn)收人員,以獲取本期系統(tǒng)是否生成例外報(bào)告的證據(jù)。(3)控制活動(dòng):財(cái)務(wù)人員將原材料訂購單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫單核對(duì)一致后,編制記賬憑證(附上述單據(jù))并簽字確認(rèn)??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師抽取了本期若干記賬憑證及附件,檢查是否經(jīng)財(cái)務(wù)人員簽字。(4)控制活動(dòng):財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審批金額超過50萬元的付款申請(qǐng)單,并在系統(tǒng)中進(jìn)行電子簽署??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師從系統(tǒng)中導(dǎo)出本期已經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批的付款申請(qǐng)單,抽取樣本進(jìn)行檢查。
甲公司相關(guān)內(nèi)部控制和A注冊(cè)會(huì)計(jì)師實(shí)施的控制測(cè)試摘錄如下。假定不考慮其他條件,指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的處理是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),提出改進(jìn)意見。(1)控制活動(dòng):采購人員將新增供應(yīng)商信息表遞交至采購部高級(jí)經(jīng)理處,審批通過后由系統(tǒng)管理員錄入供應(yīng)商主文檔??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師抽取了本期若干新增供應(yīng)商信息表,檢查是否經(jīng)過采購部高級(jí)經(jīng)理審批。(2)控制活動(dòng):驗(yàn)收人員在收到商品時(shí)在系統(tǒng)中填寫入庫通知單,計(jì)算機(jī)將入庫通知單與訂購單進(jìn)行比對(duì),對(duì)不符事項(xiàng)形成例外報(bào)告,并進(jìn)行后續(xù)處理??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師詢問驗(yàn)收人員,以獲取本期系統(tǒng)是否生成例外報(bào)告的證據(jù)。(3)控制活動(dòng):財(cái)務(wù)人員將原材料訂購單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫單核對(duì)一致后,編制記賬憑證(附上述單據(jù))并簽字確認(rèn)??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師抽取了本期若干記賬憑證及附件,檢查是否經(jīng)財(cái)務(wù)人員簽字。(4)控制活動(dòng):財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審批金額超過50萬元的付款申請(qǐng)單,并在系統(tǒng)中進(jìn)行電子簽署??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師從系統(tǒng)中導(dǎo)出本期已經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批的付款申請(qǐng)單,抽取樣本進(jìn)行檢查。老師如何做
甲公司相關(guān)內(nèi)部控制和A注冊(cè)會(huì)計(jì)師實(shí)施的控制測(cè)試摘錄如下。假定不考慮其他條件,指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的處理是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),提出改進(jìn)意見。(1)控制活動(dòng):采購人員將新增供應(yīng)商信息表遞交至采購部高級(jí)經(jīng)理處,審批通過后由系統(tǒng)管理員錄入供應(yīng)商主文檔??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師抽取了本期若干新增供應(yīng)商信息表,檢查是否經(jīng)過采購部高級(jí)經(jīng)理審批。(2)控制活動(dòng):驗(yàn)收人員在收到商品時(shí)在系統(tǒng)中填寫入庫通知單,計(jì)算機(jī)將入庫通知單與訂購單進(jìn)行比對(duì),對(duì)不符事項(xiàng)形成例外報(bào)告,并進(jìn)行后續(xù)處理??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師詢問驗(yàn)收人員,以獲取本期系統(tǒng)是否生成例外報(bào)告的證據(jù)。(3)控制活動(dòng):財(cái)務(wù)人員將原材料訂購單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫單核對(duì)一致后,編制記賬憑證(附上述單據(jù))并簽字確認(rèn)??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師抽取了本期若干記賬憑證及附件,檢查是否經(jīng)財(cái)務(wù)人員簽字。(4)控制活動(dòng):財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審批金額超過50萬元的付款申請(qǐng)單,并在系統(tǒng)中進(jìn)行電子簽署??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師從系統(tǒng)中導(dǎo)出本期已經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批的付款申請(qǐng)單,抽取樣本進(jìn)行檢查。是完整的
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,我剛沒說清楚,我這是主要是加工的,基本上是工資加些許零配件,這樣又需要如何寫?
哦哦,我們?nèi)胭~的工資都申報(bào)個(gè)稅了么,系統(tǒng)有這個(gè)反饋,是我們成本費(fèi)用確實(shí)有異常了,我們得知道具體的原因去回復(fù)反饋
這又是一個(gè)問題了,我們都不用申報(bào)個(gè)稅的,所以系統(tǒng)跟本就體現(xiàn)不到這個(gè)工資成本這一塊,
哦哦,難怪系統(tǒng)能有這樣的提示,我們不申報(bào)個(gè)稅,這些工資費(fèi)用都是不能稅前扣除的哦,快去補(bǔ)申報(bào)(其他員工的,經(jīng)營(yíng)者不用申報(bào)工資),不用交個(gè)稅,也是要申報(bào)的呀,
可是稅局沒有核定他的個(gè)人所得稅
您好,有沒有其他員工呀,經(jīng)營(yíng)者是不用申報(bào)的
有,還有些零星人員就是來拿配件做,做了給回相應(yīng)的加 工費(fèi)。連名都沒留齊全的
您好,那我們就都得交稅了,這些成本費(fèi)用是稅法不認(rèn)的哦,
我現(xiàn)在知道了,這辦電子稅局時(shí)就問過當(dāng)時(shí)稅局,說我們是核定的,不是查帳結(jié)果實(shí)際申報(bào)不同,。
哦哦,我們是核定征收的話,不用成本費(fèi)用的,按收入乘稅務(wù)核定的征收率申報(bào)就可以了
稅務(wù)局當(dāng)時(shí)就是差不多意思,11月報(bào)的稅務(wù)登記,25年1月申報(bào),才發(fā)現(xiàn)不是核實(shí)征收。
哦哦,也有辦法的,補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,去稅務(wù)大廳申報(bào)吧,這樣快一些,因?yàn)槲覀冞€沒?有這個(gè)稅咱認(rèn)定
那需要罰款嗎?
您好,不會(huì)的,我們沒個(gè)稅,也不會(huì)有滯納金哦
那是稅局又沒有核定個(gè)人工資那個(gè)稅種,為什么需要我去稅務(wù)大廳補(bǔ)申報(bào)呢?
特別是有很多都是來拿配件按量直接結(jié)息費(fèi)用,都沒有留下具體相關(guān)信息, 就是到公司按一個(gè)按金,然后取相應(yīng)的貨。加工好拿回來。我們給工錢。同退押金這樣子的。
您好,是的,我們沒有核定這個(gè)稅種,申請(qǐng)?增加還需要時(shí)間的 2.這個(gè)情況我理解,但是不申報(bào)個(gè)稅,這些工資相關(guān)都不能稅前扣除的
我不是很明白,我同事讓我在備注欄上寫:我單位都是加工費(fèi)業(yè)務(wù),主要是成本都是人工費(fèi),但是稅局又沒有核定個(gè)人工資那個(gè)稅種。 我問她會(huì)不會(huì)讓補(bǔ)個(gè)稅,她說不會(huì)說試過去前臺(tái)辦理都不可補(bǔ)申報(bào)。現(xiàn) 在看你說不能作稅前扣除,那她這樣說是錯(cuò)了?
您好,這個(gè)備注是對(duì)的,因?yàn)?我們就是這個(gè)情況,但沒有申報(bào)個(gè)稅的工資費(fèi)用相關(guān)都是不能稅前扣除的,也不存在不對(duì)在大廳補(bǔ)申報(bào)的,啥時(shí)都能補(bǔ),現(xiàn)在還能補(bǔ)23年個(gè)稅申報(bào)呢