您好,肯定是不行的,一直掛著就會懷疑隱瞞收入了。
一般納稅人,公司給客戶供貨,有很多沒有給客戶開票,客戶打款早就收到了,銀行收到的錢都入賬沖減了往來應收賬款,但是因為沒有給客戶開票所以發(fā)出的存貨也沒有入應收賬款,往來賬上面應收賬款是貸方余額,這樣會不會導致期末利潤虛高多交企業(yè)所得稅?
老師,我們的收入沒有開發(fā)票的沒有報稅我掛在了預收賬款。我今天跟領導說總是這樣掛著不行有風險,我們領導說怎么樣才沒風險我說不開票也需要交稅只要是收入。領導說還有沒有其他辦法?老師還有其他的方法嗎節(jié)稅
預付賬款和其他應付款是哪一方有余額的?預付賬款是借方余額,對方給你開了發(fā)票,借主營業(yè)務成本貸預付賬款,這樣做不就可以,沒有余額了。 老師,那多出來的100萬沒有付款,那不是會有余額嗎
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候??顚S?,用于收購辣椒,然后用5個農戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候專款專用,用于收購辣椒,然后用5個農戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項目需要記到成本里邊
工商年報是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報時,電子稅務局里面研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
因為有幾年前的,我現(xiàn)在要求會計查原因,看是不是因為開了票他們沒有沖賬。人家覺得我一天多事,我比較擔心被認定為隱瞞收入,要被處罰
這個我覺得你不用管別人的看法,畢竟你是會計,你承擔風險還是得搞清楚了才行
哎,我只是代著幫老板看到他的另一家公司。看到賬上出現(xiàn)這種情況了,人家不配合我也有些頭痛,我就想請教下看是不是我擔心多了,做到提醒的義務吧,只有
對你要做到提醒的義務,因為這個一直掛賬肯定是存在風險的
是啊,也不知道這些人怎么想的,可能就覺得沒查就沒事吧
可能他們壓根也都沒有意識到風險
他們說的現(xiàn)在借方余額比貸方余額大,是不是就不會存在我說的這種風險
肯定不是,這種情況就是稅務一查明細賬就看到了
說貸方余額是因為對方多付了,那更說明沒有開票呀,我也不知道怎么說了
就是多收對方錢了,不可能一直多收不開票吧
就是呀,相當于我們的預收賬款。這個就覺得不對頭呀
對,你還得和對方溝通才行
天啦,在外面的借款也是掛在應收賬款的貸方的。
借款應該計入到其他應付款
我都被整懵圈了
這個做賬可能很亂,你還是有問題就得向老板提出
謝謝老師,我明白了
嗯,幫忙給個五星好評多謝