你好,那個(gè)房租不行的
老師,我們高新技術(shù)企業(yè),算研發(fā)費(fèi)用占收入比例,研發(fā)支出—資本化支出能不能算進(jìn)去的?
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),要做審計(jì),審計(jì)服務(wù)費(fèi)可計(jì)入研發(fā)支出的費(fèi)用化支出嗎,二三級(jí)科目寫什么?
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出資本化支出形成無(wú)形資產(chǎn)以后怎么做分錄?需要攤銷嗎?攤銷怎么做分錄?
老師,我想問(wèn)一下,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用–費(fèi)用化支出,加計(jì)扣除;那么資本化支出是加計(jì)扣除的嗎?
老師,麻煩問(wèn)下,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)人員差旅費(fèi)報(bào)銷,技術(shù)研發(fā)支出,費(fèi)用化支出,項(xiàng)目,用具體到科目后面員工姓名嗎,謝謝
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話,能不能開(kāi)發(fā)票啊?
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷售的,用記做庫(kù)存商品嗎
賬上這樣記,企業(yè)所得稅上不加計(jì)扣除房租,不把攤銷的房租歸集到研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用,這樣可以嗎
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除歸集范圍有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第40號(hào))第一條第一項(xiàng)規(guī)定,屬于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的范圍僅包括通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備租賃費(fèi),不包括房屋租賃費(fèi)因此,房屋租賃費(fèi)不屬于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的范圍 那個(gè)直接計(jì)入管理費(fèi)用
去年前年房租攤銷都計(jì)入了研發(fā)支出,可以繼續(xù)計(jì)入嗎,不把攤銷的房租費(fèi)加計(jì)扣除
可以的,就那樣處理就行