人工工資是費用。對應的企業(yè)所得稅 而增值稅不抵 增值稅對應的就是你的進項專票 你說的沒有問題。那交20萬稅
我是剛剛成立的新公司,一般納稅人,無銷項稅,我抵扣了2次進賬稅,一次是2020年7月進項稅是1.2萬,一次是2021年1月進項稅0.5萬,換句話來說,我現(xiàn)在有1.7萬進賬稅待抵扣,1月抵扣勾選時,系統(tǒng)自動推送我在附表二里看見了這個進賬稅0.5萬,那我怎么看這個2020年7月抵扣的1.7萬,增值稅附表二有顯示嗎
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發(fā)票100萬,但是我只有進項發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發(fā)票5萬出去,然后我收到了進項發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師,我們有個工程是掛靠別人公司的,我們工程總家是390萬,第一來開進項開了176萬,減去抵扣稅費交了8萬,第二次開了118萬,減去抵扣稅費交了2.6萬,人家收我們0.012的管理費,這次需要把進項開完,我應該怎么算?需要減稅費嗎
老師,我這個月開了54萬的工程普票,開了30萬的租賃專票,請問我這稅該怎么交,我進項有80多萬,我們是一般納稅人,這普票這是不是可不用交稅,還是可以按銷項-進項來算增值稅
老師如果這個月我們開票100萬元,稅率9%.銷項稅就9萬元,進項票只有1.3萬,那么這個月就要繳納增值稅77000元,那么下個月要取來進項5萬元,是不是只能進項留底,不能去抵上月的增值稅額,然后上月繳納的77000元就這樣交了,也不能返回來了
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
我賣了100萬,進貨就花了80萬然后還要交20萬的稅,也就是說我一毛沒賺嗎?我上面對應的企業(yè)所得稅的公式是20W乘以5%嗎?
100的收入。 80萬的進項 增值稅交差額的13% 也就是20萬的13個點 (增值稅20/1.13*0.13=2.3萬)100對應的收入是 100/1.13=88.495575 80萬的進項對應的成本是80/1.13=70.79646018 所得稅(收入-成本-費用等于88.5-70.8-10=7.7)所得稅交 7.7*0.05=0.385 房租費用包括其他的辦公費都可以抵所得稅的