您好,年度所得稅匯算調(diào)增通常既不直接歸屬于所得稅費(fèi)用,也不直接歸屬于利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師好,2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,匯算清繳補(bǔ)繳上年的所得稅,是用以前年度損益調(diào)整還是直接沖利潤(rùn)分配 ~未分配利潤(rùn)
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2021的成本費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,再到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目,2021所得稅匯算,納稅調(diào)整了,2022所得稅匯算還需要納稅調(diào)整么?
老師,匯算清繳的所得稅,計(jì)提到未分配利潤(rùn),還是所得稅費(fèi)用,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
收到以前年度的所得稅退稅 適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 到賬了,做了分錄,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)載表,未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)期初和利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)不相等,怎么調(diào)整呢
年度所得稅匯算調(diào)增到底是所得稅費(fèi)用還是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是未來(lái)適用法呢,
老師,那些傳菜用的餐車推車,章子,這些東西都屬于周轉(zhuǎn)材料嗎,那種銀行付訖章,是屬于辦公用品吧?
請(qǐng)問(wèn)暫估匯算清繳前沒收到票 后續(xù)稅局發(fā)現(xiàn)有補(bǔ)票期嗎
2024年借成本50貸應(yīng)收50,2025年發(fā)票少了做借庫(kù)存貸以前,報(bào)表是不是要調(diào)利潤(rùn)表成本-20,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收-20,未分配利潤(rùn)20 請(qǐng)問(wèn)報(bào)表應(yīng)收貸方重分類后是放在預(yù)收里面-20,這樣對(duì)嗎
老師發(fā)我一份水果采購(gòu)合同的模板吧
老師,租賃行業(yè),收進(jìn)來(lái)的押金包含租金一起的,租金當(dāng)時(shí)還沒有辦法確定是多少,要退的時(shí)候才能確定,這樣收到押金,和退押金的時(shí)候該怎么做賬
老師這個(gè)是電子稅務(wù)局發(fā)過(guò)來(lái)的一個(gè)通知,說(shuō)是要給我們返錢是嗎?2月份發(fā)的但是今天才看到,辦理期限是6月2日 這稅務(wù)局還休息了,6月2日辦不了這個(gè)錢還能退了嗎?還有這個(gè)錢我們可以去申請(qǐng)退嗎?
公司大額轉(zhuǎn)賬到員工工資卡上,并開有相應(yīng)發(fā)票,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)問(wèn)去年暫估的成本是27萬(wàn) 現(xiàn)在收到34萬(wàn)的票,這樣是需要退稅嗎?匯算清繳需要調(diào)整哪里
這道大題是分析問(wèn)題并改,想問(wèn)一下第三問(wèn),綠色圈的是我改的,這樣改對(duì)嗎
老師,端午安康!請(qǐng)問(wèn)老師,工作證明的公司成立時(shí)間比上班的日期晚,兩個(gè)不相符,但數(shù)據(jù)采集又通過(guò)了,這個(gè)怎么辦???可以更改嗎?改成另外一個(gè)公司,因?yàn)橛袃杉夜?,搞錯(cuò)了
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調(diào)增的結(jié)果可能會(huì)影響到企業(yè)的“所得稅費(fèi)用”和“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”。具體來(lái)說(shuō),如果匯算清繳導(dǎo)致企業(yè)補(bǔ)繳所得稅,那么這部分補(bǔ)繳的稅款會(huì)通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”,從而影響未分配利潤(rùn)的金額。而“所得稅費(fèi)用”則是企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)為獲得收益所支付的稅款,它反映了企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)情況
我不知道這個(gè)分錄怎么做啊
你是現(xiàn)在交企稅的分錄不會(huì)做,是吧
是的,老師,我們所得稅匯算調(diào)增了,調(diào)增部分我不知道怎么做分錄,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝啦[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企稅
貸:銀行存款
好的,,不通過(guò)所得稅費(fèi)用嗎
不用,這個(gè)不通過(guò)所得稅費(fèi)用的